Castelli Romani Due GmbHLiquidiert

14089 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 119572
Eingetragen
4.5.2009
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit GetränkenGroßhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Gegenstand
Der Betrieb von Gaststättenbetrieben jeglicher Art und der Handel mit gastronomischen Artikeln jeglicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Muhamer Djeladini
seit 4.5.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Muhamer Dzeladini
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Muhamer Dzeladini
Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Castelli Romani Due GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.462,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 7.462,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.462,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
B. Umlaufvermögen 69.841,54
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.841,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 44.841,54
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.303,54

Passiva

31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 62.034,63
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00
V. Jahresüberschuss 37.034,63
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 15.268,91
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.879,78
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.751,88
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 4.637,25
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.303,54

Gewinn- und Verlustrechnung

1.4.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 41.671,88
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand 0,00
6. Personalaufwand -4.637,25
7. Abschreibungen 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge 0,00
d) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 37.034,63
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
19. sonstige Steuern 0,00
20. Jahresüberschuss 37.034,63

Anhang

Castelli Romani Due GmbH Danziger Straße 2010435 Berlin Anhang für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.04.2009 bis 31.12.2009 A. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde nach den Vorschriften des Handels-gesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31. Dezember 2009.Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss Angaben zur Bilanz Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertrags-steuerlichen Vorschriften ausgerichtet.Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2009 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs-kosten abzüglich planmäßiger, zeitanteiliger linearer Abschreibung bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-gegenstände bemessen.Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten bewertet und - soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.Warenvorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich verrechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden entsprechend dem Bewertungswahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. C. Sonstige PflichtangabenWährend des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Muhamer Dzeladiniwahrgenommen.Berlin, im April 2011gez. Muhamer Dzeladini

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