Management System Anwendung AGLiquidiert

50858 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 28291
Eingetragen
27.2.1995
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörSonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Gegenstand
die Erstellung von Unternehmensanalysen, unterstützende Tätigkeiten bei der Personalbeschaffung von Unternehmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausleseverfahren, außerdem die Entwicklung und Durchführung von Programmen zur Personalförderung, Personalentwicklung und sonstige qualifizierende Maßnahmen sowie darüber hinaus Projektentwicklung, der Aufbau und Betrieb von dienstleistungsorientierten Serviceleistungen; ferner die Gründung und der Betrieb eines Verlages zur Publikation von wissenschaftlichen Abhandlungen sowie der Aufbau eines Geschäftsbereiches zum Zwecke des Handels mit hochwertigen Bekleidungsartikeln und Accessoires

Historie

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Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Management System Anwendung AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 528.753,00 575.987,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.982,00 6.648,00
II. Sachanlagen 513.271,00 556.839,00
III. Finanzanlagen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 245.439,80 106.803,56
I. Vorräte 4.458,13 29.228,18
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 110.000,00 123.631,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.882,97 75.757,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 164.098,70 1.818,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.959,15 9.044,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 785.151,95 691.835,22

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 210.116,57 203.195,08
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Bilanzgewinn 155.116,57 148.195,08
B. Rückstellungen 91.144,21 116.240,35
C. Verbindlichkeiten 483.891,17 372.399,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 785.151,95 691.835,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden gemäß § 6 II 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 401.987,71 (Vorjahr: € 211.229,70) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Prof. Dr. Bernd Glazinski, Köln und

Herrn Dr. Josef Kramer, Köln.

Zum Aufsichtsrat der Management System Anwendung AG gehört:

Herr Rudolf Otto Bönsch, Unternehmensberater, Schwalmtal

Herr Peter Jeppel, Kaufmann, Dormagen

Herr Werner Erlinghagen, Wirtschaftsprüfer, Nettetal

Die Vorstände sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 155.116,57 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Angaben analog § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 40.225,52 (Vorjahr: € 25.585,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 139.403,82 (Vorjahr: € 254.613,46).

 

Köln, 04. März 2013

Prof. Dr. Bernd Glazinski, Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2013 festgestellt.

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