Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 7342 HL
Eingetragen
12.3.2007
Branche
Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und KlimainstallationGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und HeizungRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Betrieb einer Klempnerei, eines Installations- und Heizungsbaubetriebes.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan Wallowitz
seit 16.1.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Moosberg 56a, 21033 Hamburg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Winfried Wegner GmbH

Wentorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 66.021,00 84.472,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.792,00 5,00
II. Sachanlagen 64.229,00 84.467,00
B. Umlaufvermögen 281.644,99 196.079,97
I. Vorräte 132.131,00 90.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.436,45 83.403,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.000,00  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.077,54 22.076,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.817,77 31.510,25
Aktiva 354.483,76 312.062,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 120.311,07 111.980,51
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 86.980,51 109.478,15
III. Jahresüberschuss 8.330,56 -22.497,64
B. Rückstellungen 19.949,00 22.258,00
C. Verbindlichkeiten 214.223,69 177.823,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 142.726,04 103.532,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 71.497,65 74.291,00
davon gegenüber Gesellschaftern 55.151,78 23.721,40
Summe Passiva 354.483,76 312.062,22

Anhang 2023

der Firma
Winfried Wegner GmbH

Allgemeine Angaben


Die Winfried Wegner GmbH hat ihren Sitz in Wentorf und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Lübeck  (Register Nr. HRB 7342 HL) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 und § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung



1.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abschreibung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis € 800 wurden im Zugangsjahr sofort voll abgeschrieben.

Die Bewertung der halbfertigen Arbeiten und der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Risiken sind durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits gezahlte Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung



1.  Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Gliederung der Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Der im Jahr 2007 aktivierte Geschäfts- oder Firmenwert wurde entsprechend seiner geschätzten Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

2.  Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr betragen € 10.000,00 (Vorjahr: € 0,00).

3.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen Versicherungen, Kfz-Steuern sowie Werbekosten erfasst.

4.  Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000 und wurde zum Nominalbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten für Tantiemen, die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Abschluss und Prüfung sowie für Gewährleistung.

6.  Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahre betragen € 16.345,87
(Vorjahr: € 50.569,60) und bestehen gegenüber Kreditinstituten. Die Darlehen sind dinglich gesichert.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 197.877,82
(Vorjahr: € 127.254,11).

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

7. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Sonstige Pflichtangaben



1.  Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

2.  Angaben zur durchschnittlichen Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13.

3.  Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an Fremd-Geschäftsführer gewährt. Zu den Vorschüssen und Krediten gegen Gesellschafter-Geschäftsführer vgl. die Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG.

4. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 55.151,78 (Vorjahr: € 23.721,40).

Winfried Wegner GmbH, Wentorf

 

Wentorf, den 07.03.2025


  

gez. Jan Wallowitz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2025 festgestellt.

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