Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 20925
Vorher
staffadvance GmbH
Eingetragen
3.9.2004
Branche
Erbringung von allen anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von allen anderen überwiegend persönlichen Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Dienstleistungen für Organisationsentwicklung und Personalmanagement sowie alle damit zusammenhängenden Nebenarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Sandra Hofmann
seit 22.5.2024
Geschäftsführer
Stefan Dr. Fuchs
seit 3.9.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 5 angezeigt

Leipzig
18.250 €
73.00%
Germany
1.250 €
5.00%

Beteiligungen

NameAnteil
5.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

staffadvance GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.891,00 6.347,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 37,00 90,00
II. Sachanlagen 6.854,00 6.257,00
B. Umlaufvermögen 142.188,29 111.930,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.141,74 66.909,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 81.046,55 45.020,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 826,56 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.905,85 118.277,72

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 72.448,91 64.877,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.750,00 -8.750,00
2. eingefordertes Kapital 16.250,00 16.250,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 21.856,89
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 26.770,51
IV. Bilanzgewinn 56.198,91 0,00
davon Gewinnvortrag 38.627,40 0,00
B. Rückstellungen 42.558,61 30.457,58
C. Verbindlichkeiten 34.898,33 22.942,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.905,85 118.277,72

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der staffadvance GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als Euro 150
aber nicht mehr als Euro 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag
ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern und die noch nicht fällige Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 3.258,65 (Vorjahr: Euro 3.257,84).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 6.217.

Gewinnvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 48.627,40 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 17.571,51. Der Bilanzgewinn beträgt Euro 56.198,91. Es wird eine Ausschüttung in Höhe von Euro 10.000,00 vorgenommen. Der restliche Bilanzgewinnn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Organe der Gesellschaft

Die Geschäftsführung wurde in 2010 von Dr. Stefan Fuchs, Leipzig, ausgeübt.
  
  

Leipzig, 6. Juni 2011
Geschäftsführung

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2011 festgestellt.

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