Siepmann GmbHLiquidiert

66822 Lebach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 17828
Vorher
CP PTX 17. Beteiligungs-GmbHGSQ GmbH
Eingetragen
30.7.2004
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungGroßhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen Stoffen
Gegenstand
Die Konzeptionierung, die Herstellung und der Vertrieb von Werkzeugmaschinen sowie Werkzeugmaschinensystemen.

Historie

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Management

NameRolle
Wilfried Clotten
seit 9.9.2009
Geschäftsführer
Andreas Adolf Quak
seit 2.6.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Siepmann GmbH

Lebach

(vormals: Erkrath)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 113.852,00 151.803,04
B. Anlagevermögen 500.242,00 530.069,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 265.955,00 274.828,00
II. Sachanlagen 234.287,00 255.241,88
C. Umlaufvermögen 2.731.841,65 2.908.337,96
I. Vorräte 1.303.309,95 1.739.049,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.380.836,59 1.067.331,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.695,11 101.957,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.679,00 6.225,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.348.614,65 3.596.435,88

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 38.987,29 28.174,21
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 46.825,79 -62.169,05
III. Jahresüberschuss 10.813,08 -108.994,84
B. Rückstellungen 135.318,00 212.607,19
C. Verbindlichkeiten 3.174.309,36 3.355.654,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.348.614,65 3.596.435,88

Anhang zum 31.12.2009

Siepmann GmbH, Lebach

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Siepmann GmbH, Lebach wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des

§ 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der

Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung ist mit 1% der Nettoforderungen gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1-5 Jahre RLZ mehr als 5 Jahre davon gesichert Summe
gegenüber Kreditinstituten 458.347,79 25.036,81 64.702,00   548.086,60
Erhaltene Anzahlungen 193.364,40       193.364,40
aus Lieferungen und Leistungen 180.372,67       180.372,67
gegenüber verbundenen Unternehmen 1.905.002,10       1.905.002,10
sonstige Verbindlichkeiten 38.599,84   308.883,75   347.483,59
Zusammen: 2.775.686,80 25.036,81 373.585,75   3.174.309,36

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden stille Einlagen in Höhe von EUR 150.000 ausgewiesen. Die stillen Gesellschaften sind auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Sie können erstmals zum 31.12.2011 gekündigt werden.

D. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Dipl.-Ing. Andreas Quak, Erkrath, Herrn Dipl.-Ing. Wilfried Clotten, Langenfeld und Herrn Dirk Henkes, Remscheid, geführt.

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Lebach, den 15.03.2010

Dipl.-Ing. Andreas Quak, Geschäftsführer

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