Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 8292
Eingetragen
3.12.2003
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Der Vertrieb und die Wartung von Standartsoftware und von Computerhardware sowie ferner die Entwicklung von Standartsoftware.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Dümig
seit 3.12.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.200 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Plunet GmbH

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 106.773,00 136.176,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 78.842,00 95.260,00
II. Sachanlagen 25.701,00 38.686,00
III. Finanzanlagen 2.230,00 2.230,00
B. Umlaufvermögen 2.665.539,59 2.306.900,25
I. Vorräte 29.600,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.084.020,88 808.337,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.551.918,71 1.498.562,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.149,00 51.344,00
Summe Aktiva 2.796.461,59 2.494.420,25

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.084.501,48 951.536,87
I. Gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Bilanzgewinn 1.059.301,48 926.336,87
B. Rückstellungen 160.990,00 200.510,03
C. Verbindlichkeiten 312.220,11 331.277,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.238.750,00 1.011.096,00
Summe Passiva 2.796.461,59 2.494.420,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Die Plunet GmbH hat ihren Sitz in 97070 Würzburg, und ist im Handelsregister Würzburg unter der Nummer HRB 8292 eingetragen

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Durch die erstmalige Anwendung der neuen Größenmerkmale ergab sich keine fehlende Vergleichsbarkeit der Umsatzerlöse zum Vorjahr, soweit unterblieben die Angaben gem. Art. 75 Abs. 2 Satz3 EGHGB .

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 754.412,27 0,00 539.436,28 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 329.608,61 0,00 268.901,32 0,00

Rückstellungen.

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 289.457,15 289.457,15 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 22.762,96 22.762,96 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 286.147,32 286.147,32 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 45.130,03 18.230,48 0,00

Bilanzierungsgrundsätze gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Betrag in EUR
Ausleihungen 250.000,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 0,00

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer beträgt gem. § 285 Nr. 7 HGB 29 Arbeitnehmer.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Stefan Dümig.

Die Voraussetzungen des § 264 (2) Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Geschäftsleitung im März 2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.3.2024.

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