Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 5250
Eingetragen
17.8.2005
Branche
Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und LeuchtenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind der Einzel- und Großhandel mit Möbeln und Wohnzubehör aller Art sowie der Vertrieb von Endoskopen und Zubehör sowie Durchführung von Endoskopieuntersuchungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Hans-Werner Püttjer
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hans-Werner Püttjer
Dibberser Mühlenweg 83 e 21244 Buchholz/N.
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Möbel-Design Endotec GmbH

Buchholz i. d. Nordheide

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.681,00 8.200,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.219,00 5.428,00
II. Sachanlagen 1.462,00 2.772,00
B. Umlaufvermögen 87.975,09 65.212,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.950,89 57.885,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.024,20 7.326,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten   877,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 787.691,67 684.409,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 881.347,76 758.698,92

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 709.974,41 531.166,28
III. Jahresfehlbetrag 103.281,86 178.808,13
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -787.691,67 -684.409,81
B. Rückstellungen 6.000,00 6.000,00
C. Verbindlichkeiten 875.347,76 752.698,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 881.347,76 758.698,92

Anhang

I.      Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Möbel-Design Endotec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
   
 

II.   Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
 
 

III.Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Das in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegende allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt worden.
Die Steuerrückstellungen waren aufgrund steuerlicher Verlustvorträge nicht zu bilden.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
   
 

IV.  Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte, Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt mindestens € 0,00. Hinsichtlich eventueller Eigentumsvorbehalte von Lieferanten liegen keine Informationen vor.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 31.12.2011 ausgewiesenen Bilanzverlust von € 813.256,27 auf neue Rechnung vorzutragen.
   
 

V.     Bilanzielle Überschuldung


Die Gesellschaft ist zum 31.12.2011 mit T€ 788 bilanziell überschuldet. Zum Ausgleich dieser bilanziellen Überschuldung ist für ein Gesellschafterdarlehen über T€ 743 ein Rangrücktritt ausgesprochen worden. Des Weiteren weißt die Gesellschaft in ihrer vorläufigen Bilanz per 31.12.2012 ein Ergebnis von T€ 180 aus.
 
Unter Berücksichtigung der Gesellschafterforderung von T€ 44 verbleibt eine Schuld von T€  699, die vom Rangrücktritterfasst ist.
Die zum 31.12.2011 ausgewiesene bilanzielle Überschuldung kann somit im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung als beseitigt angesehen werden. Sonstige Pflichtangaben
 
Leitungsorgane
Geschäftsführer:                         Hans-Werner Püttjer          (01.01.2011 - 31.12.2011)
   
 
Buchholz i. d. Nordheide, 05. April 2013


Ort, Datum

 


 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.4.2013.

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