PLURAL industry services GmbHLiquidiert

30880 Laatzen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 59627
Eingetragen
16.7.2001
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenBeteiligungsgesellschaftenSonstige Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
Beteiligung an sowie Übernahme von Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand im In- und Ausland. Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Industrie und Zulieferindustrie, insbesondere Kranführung, Maschinenwartung, Verpackung, Verladung, Disposition und Logistik sowie gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung und alle dem Gesellschaftszweck dienlichen Geschäfte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Plural industry services GmbH

Laatzen

Jahresabschluss/Jahresfinanzbericht

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
TEUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. Technische Anlagen und Maschinen 45.317,38   65
2. Andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.081,53   21
    76.398,91 86
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   0,00 2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.875,81   43
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 215.698,79   669
3. Sonstige Vermögensgegenstände 9.660,15   3
    243.234,75 715
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   105.914,63 6
    349.149,38 723
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   130.256,48 910
    555.804,77 1.719

PASSIVA

     
31.12.2008
EUR
31.12.2007
TEUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25
II. Verlustvortrag   -935.053,65 -636
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag   779.797,17 -299
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   130.256,48 910
    0,00 0
B. Rückstellungen      
1. Sonstige Rückstellungen   47.300,00 153
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 94)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.459,28   67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.459,28 (TEUR 67)      
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 250.000,00   1.080
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (TEUR 30)      
4. Sonstige Verbindlichkeiten 255.045,49   325
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 255.045,49 (TEUR 325)      
- davon aus Steuern: EUR 136.302,84 (TEUR 60)      
    508.504,77 1.566
    555.804,77 1.719
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten beteiligter Unternehmen aus der Globalabtretung aller Ansprüche aus dem Geschäftsverkehr an die Hannoversche Volksbank eG   17.875,81  

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in EUR aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Für den Anhang werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Vorjahreszahlen werden in TEUR und in Klammern angegeben.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

Bilanzierungsmethoden

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind in den Anhang aufgenommen worden.

Von bestehenden Ansatzwahlrechten wird nur Gebrauch gemacht, soweit aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften eine Aktivierungs- bzw. Passivierungspflicht besteht.

Bewertungsmethoden

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde (going-concern-Prämisse). Dieser Annahme stehen auch die in den Vorjahren erzielten Verluste und der in diesem Zusammenhang aufgetretene Eigenkapitalverzehr nicht entgegen. Es wird auf die Erläuterungen zum Eigenkapital verwiesen.

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nicht geändert worden.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

In Anwendung der steuerlichen Bewertungsvorschriften des § 6 Abs. 2 EStG wurden bis zum Vorjahresstichtag die Anschaffungskosten von abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten jeweils EUR 410,00 nicht überstiegen, in voller Höhe abgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2008 wird für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, ein Sammelposten gebildet, wenn deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 betragen. Die Auflösung erfolgt mit 20 % p. a.

Die Vorräte werden zu stichtagsnahen Einstandspreisen bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von EUR 216.198,79 (TEUR 736). Die Forderungen bestehen in Höhe von EUR 215.698,79 gegenüber der Gesellschafterin PLURAL servicepool GmbH, Laatzen (im Vorjahr: TEUR 669).

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und wird in Höhe von 90,0 % von Herrn Jürgen Thomas, Hannover, und in Höhe von 10,0 % von der PLURAL servicepool GmbH, Laatzen, gehalten.

Der im Vorjahr durch aufgelaufene Verluste ausgewiesene "nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" in Höhe von TEUR 910, wurde durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs in Höhe von TEUR 780 teilweise ausgeglichen. Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit erfolgt weiterhin auf der Grundlage einer positiven Fortbestehensprognose.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen bestehen gegenüber der Gesellschafterin PLURAL servicepool GmbH, Laatzen, in Höhe von TEUR 250. Aufgrund des dazu erklärten Rangrücktritts der Gesellschafterin wird von einer wirtschaftlichen Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgegangen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten periodenfremde Nachbelastungen aus Jahresendabrechnungen in Höhe von TEUR 438.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Thomas, Jürgen, Hannover - alleinvertretungsberechtigt -
Feger, Reinhard, Horn-Bad Meinberg - alleinvertretungsberechtigt -
Steinjan, Frank, Ingelheim - vertritt die Gesellschaft mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen -

Änderungen in der Geschäftsführung sind während des Geschäftsjahrs und bis zum Bilanzauf Stellungszeitpunkt nicht eingetreten.

Kredite und Vorschüsse

Kredite und Vorschüsse, über die nach § 285 Nr. 9c HGB zu berichten ist, liegen nicht vor.

 

Laatzen, den 12. März 2009

gez. Jürgen Thomas

gez. Reinhard Feger

gez. Frank Steinjan

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