S.D.K. Rohbau GmbHLiquidiert

12203 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 89193
Eingetragen
7.7.2004
Branche
Bau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und TelekommunikationArchitekturbüros für HochbauTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Die Ausführung von Rohbauarbeiten aller Art und der Handel mit Baustoffen jeglicher Art sowie die Beteiligung und Verwaltung an und von Unternehmen jeglicher Art; die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, die Verlagswerbung sowie das Betreiben von Spielotheken; das Aufstellen von Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeiten und das Betreiben gastronomischer Einrichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Safet Demirovic
seit 7.7.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

S.D.K. Rohbau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.205,00 659,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Arbeit befindliche Aufträge 914.347,89 1.203.792,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.772,03 162.260,73
2. sonstige Vermögensgegenstände 63.170,64 153.942,67 11.649,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.241,69 43.195,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 873,64 0,00
SUMME AKTIVA 1.078.610,89 1.421.557,35

PASSIVA

31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 4.982,67 -1.068,92
III. Jahresüberschuss 3.451,67 6.051,59
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 1.626,93 1.007,39
2. sonstige Rückstellungen 3.000,00 4.626,93 3.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 983.169,77 1.294.400,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.874,62 53.105,70
3. sonstige Verbindlichkeiten 9.505,23 1.040.549,62 40.060,89
SUMME PASSIVA 1.078.610,89 1.421.557,35

ANHANG

ANWENDUNG DES BILANZRICHTLINIENGESETZES

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel werden Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr und ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge beinhalten die Bauvorhaben, die erst nach dem 31.12.2007 fertig gestellt wurden. Diese wurden entsprechend den Mitteilungen der Geschäftsleitung zum Bilanzstichtag zu Selbstkosten bewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die erhaltenen Anzahlungen umfassen die in Abschlagsrechnungen fakturierten Beträge der Bauvorhaben, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die Leistungen von Subunternehmern, die zur Erfüllung der eigenen Bauaufträge verpflichtet wurden.

ERLÄUTERUNGEN UND ERGÄNZENDE ANGABEN ZU BILANZ UND GUV

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenentwicklung dargestellt, aus der sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Gegenüber dem Gesellschafter Safet Demirovic bestand am Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von 50.803,22 Euro.

SONSTIGE ANGABEN

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

 

Herrn Safet Demirovic.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Berlin, den 22. Dezember 2008

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