OPTIK MICHAELIS-RESCHKE GMBHLiquidiert

40237 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 21045
Eingetragen
2.7.1986
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Der Handel und Vertrieb von Brillen, Contact-Linsen einschließlich Pflegemitteln, optischen Geräten und Maschinen, sowie modischen Artikeln und Accessoires.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik Michaelis-Reschke GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 13.307,50 21.901,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 13.304,50 21.898,50
B. Umlaufvermögen 14.314,82 18.633,81
I. Vorräte 10.418,93 14.297,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 497,70 1.625,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.398,19 2.710,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.095,94 1.437,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.013,60 11.986,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.731,86 53.959,10

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 37.551,28 26.244,69
III. Jahresüberschuss 4.973,09 -11.306,59
B. Rückstellungen 1.200,00 2.450,00
C. Verbindlichkeiten 34.531,86 51.509,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.731,86 53.959,10

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

 
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Der Jahresabschluß der Firma Optik Michaelis-Reschke GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstän-
de des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

 
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
Verbindlichkeiten

 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

 
Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

 
Der Jahresabschluß wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

 
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgen-
de Ergebnisverwendung vor:

 
Der Jahresüberschuß beträgt € 4.973,09. Es werden € 4.973,09 auf neue Rechnung vorgetragen.

 
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

 
Geschäftsführer: Frau Marion Michaelis-Reschke

 

Anlagespiegel

 
 
AHK Zugänge Umbuchungen Kum. Abschreib. Buchwert
 
 
01.01.2006 Abgänge
 
Zuschreibungen 31.12.2006
 
 
Euro Euro Euro Euro Euro
 
 

 

 

 

 

 
0026 SOFTWARE 4.765,25
 

 
4.762,25 3,00
0320 PKW 40.720,27
 

 
30.546,27 10.174,00
0400 BETRIEBSAUSSTATTUNG 5.214,58
 

 
4.480,58 734,00
0410 GESCHAEFTSAUSTATTUNG 19.597,68
 

 
17.204,18 2.393,50
0420 BUEROEINRICHTUNG 2.796,77
 

 
2.795,27 1,50
0430 LADENEINRICHTUNG 1.397,98
 

 
1.396,98 1,00
0480 GERINGW.WIRTSCHAFTSG 2.981,03 298,46
 
3.278,99 0,50
 
 

 

 

 

 

 

 

 
77.473,56 298,46
 
64.464,52 13.307,50

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 34.531,86 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 51.509,10 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 22.499,54 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 41.631,65 EUR.

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