LDT Laser Display Technology GmbHLiquidiert

Prüssingstraße 41, 07745 Jena, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 209888
Vorher
JENOPTIK Dreiundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbHLDT GmbH
Eingetragen
20.11.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Entwicklung, Produktion, Service und Vertrieb von auf Laser und Optik basierenden Produkten und Komponenten sowie Vornahme aller Geschäfte und Rechtshandlungen, die zur Förderung dieses Unternehmensgegenstandes geeignet erscheinen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

LDT Laser Display Technology GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

31.12.2013 31.12.2012
Euro Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   16.273,09   15.900,86
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen und Maschinen 19.816,45   22.128,09  
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 76248,83 96.065,28 80.643,88 102.771,97
    112.338,37   118.672,83
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte abzüglich erhaltener Anzahlungen        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 966.475,83   77.020,08  
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 753.950,49   353.686,30  
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -1.720.426,32   0,00  
-davon von Gesellschaftern Euro -1.720.426,32 (i. Vj. Euro 0,00)-        
    0,00   430.706,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 301227,60   707.110,44  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.934.236,19   1252.026,52  
-davon gegen Gesellschafter Euro 1.435.039,48 (i. Vj. Euro 514.310,70)-        
3. Sonstige Vermögensgegenstände 34.830,55 3.270.294,34 2.298,15 1.961.435,11
    3.270.294,34   2.392.141,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten   12.883,87   38.081,32
    3.395.516,58   2.548.895,64

Passiva

       
31.12.2013 31.12.2012
Euro Euro Euro Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
II. Kapitalrücklage 1.799.892,00   1.799.892,00  
III. Verlustvortrag - 1.124.745,46   - 1.305278,28  
IV. Jahresüberschuss 356.708,63   180.532,82  
    1.056.855,17   700.146,54
B. Rückstellungen        
1. Steuerrückstellungen 21.588,00   0,00  
2. Sonstige Rückstellungen 726.653,43   1.662.389,93  
    748241,43   1.662.389,93
C. Verbindlichkeiten        
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.140.190,14   0,00  
-davon von Gesellschaftern Euro 1.140.190,14 Vj. Euro 0,00)-        
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 417.852,86   129.744,22  
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.901,27   30.633,50  
4. Sonstige Verbindlichkeiten 19.475,71   24273,12  
-davon aus Steuern Euro 17.403,62 (i. Vj. Euro 21.625,50)-        
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.072,09 (i. Vj. Euro 2.647,62)-        
    1.590.419,98   184.650,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   1.708,33
    3.395.516,58   2.548.895,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Absatz 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde entsprechend von Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft setzt zum 31. Dezember 2013 erstmalig die erhaltenen Anzahlungen von Dritten und verbundenen Unternehmen offen von den Vorräten ab. Ein nach Verrechnung verbleibender Überhang wird passiviert. Im Vorjahr wurden erhaltene Anzahlungen von verbundenen Unternehmen von TEuro 1.077 mit Forderungen gegen diese verrechnet. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Dauernden Wertminderungen wird durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden Einzelkosten und aktivierungspflichtige Gemeinkosten einbezogen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu Euro 410,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Bestandsrisiken aufgrund der Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit oder gesunkener Wiederbeschaffungspreise sind angemessen berücksichtigt.

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen werden mit den Einzelkosten sowie den aktivierungspflichtigen Gemeinkosten angesetzt. Im Rahmen der verlustfreien Bewertung werden Wertabschläge für drohende Verluste bis zur Höhe der angearbeiteten Bestände abgesetzt. Ferner werden Risiken aufgrund der Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten abzüglich angemessener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet.

Die Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verpflichtungen und drohenden Verluste mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) ersichtlich.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um entgeltlich erworbene Software.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeiten:

31.12.2013 31.12.2012
Gesamt Davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr Gesamt Davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr
TEuro TEuro TEuro TEuro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 301 0 707 0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.934 0 1.252 0
Sonstige Vermögensgegenstände 35 0 2 0
  3.270 0 1.961 0

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden in Höhe von TEuro 1.412 (i. Vj. TEuro 754) Tagesgeldanlagen bei der Rheinmetall AG, Düsseldorf, ausgewiesen. Zudem erfolgen Verrechnungen aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Rheinmetall AG. Weitere TEuro 1.435 (i. Vj TEuro 514) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen die Gesellschafterin Rheinmetall Defence Electronics GmbH, Bremen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Eingangsrechnungen und fehlende Herstellungskosten (TEuro 243), Gewährleistungen (TEuro 160) sowie für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (TEuro 305) gebildet.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten:

31.12.2013 31.12.2012
Gesamt Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Gesamt Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
TEuro TEuro TEuro TEuro
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.140 1.140 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 418 418 130 130
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 13 13 31 31
Sonstige Verbindlichkeiten 19 19 24 24
  1.590 1.590 185 185

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen betragen insgesamt TEuro 1.121, davon entfallen auf das Geschäftsjahr 2014 TEuro 327.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

2013 2012
TEuro TEuro
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 139 50
Inanspruchnahme von Rückstellungen 49 0
Zuschüsse aus Fördermitteln 5 5
Diverse periodenfremde Erträge 0 28
Investitionszulage 0 15
Übrige 0 8
  193 106

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2013 2012
TEuro TEuro
Betriebsaufwendungen 587 537
Verwaltungsaufwendungen 385 441
Vertriebsaufwendungen 155 269
Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 1 0
Übrige 0 1
  1.128 1.248

Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Berichtsjahr war:

Herr Joachim Ostermann, Rausdorf

Mutterunternehmen

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Rheinmetall AG, Düsseldorf, der nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt wird, einbezogen. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

 

Jena, den 14. Februar 2014

(Joachim Ostermann)

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