Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 84798
Eingetragen
10.9.2002
Branche
Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
die Einrichtung und der Betrieb für physikalische Therapie und Physiotherapie sowie Ergotherapie und Logopädie.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Silv9erio Teixeira
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Silvério Teixeira
25426 Rellingen 1
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Therapeuten-Team GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 118.375,94 120.488,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.174,94 855,00
II. Sachanlagen 116.201,00 119.633,00
B. Umlaufvermögen 632.642,34 464.939,71
I. Vorräte 1.000,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.302,15 167.394,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 492.340,19 296.545,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.163,00 1.027,00
Summe Aktiva 752.181,28 586.454,71

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 658.890,37 522.080,13
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 497.080,13 423.775,73
III. Jahresüberschuss 136.810,24 73.304,40
B. Rückstellungen 75.994,18 51.835,00
C. Verbindlichkeiten 17.296,73 12.539,58
Summe Passiva 752.181,28 586.454,71

Anhang

für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Therapeuten-Team GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (Reg. Nr. HRB 84798).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Bewertung erfolgte gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -Preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 62.157,40 ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von € 59.313,19 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Berufsgenossenschaftsbeiträge, Urlaubsverpflichtungen, Unterlagenaufbewahrung, Jahresabschlusskosten sowie Tantieme.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 897,38
897,38
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
3.792,81
3.792,81
0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 12.606,54
12.606,54
0,00 0,00

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Gesamtbetrag
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 368.376 61.396 245.584 61.396

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Silverio Teixeira.

 

Hamburg, den 05.08.2024

gezeichnet Silverio Teixeira, (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.8.2024.

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