Autohaus Toepner GmbH & Co. KG

71397 Leutenbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRA 729842
Eingetragen
12.5.2014

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Beteiligungen

NameAnteil
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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Toepner GmbH & Co. KG

Leutenbach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Bilanz für Offenlegungszwecke

AKTIVA

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 685.886,72 717.051,72
II. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
Summe Anlagevermögen 710.886,72 742.051,72
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.342.969,67 709.214,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.015.520,64 923.203,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 298.727,94 417.567,21
Summe Umlaufvermögen 2.657.218,25 2.049.985,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 162,36
D. Bilanzsumme Aktiva 3.368.104,97 2.792.199,44

PASSIVA

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile 616.176,56 14.656,22
Summe Eigenkapital 616.176,56 14.656,22
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 25.000,00 25.000,00
C. Rückstellungen 283.382,75 168.072,00
D. Verbindlichkeiten 2.443.545,66 2.584.471,22
E. Bilanzsumme Passiva 3.368.104,97 2.792.199,44

Anhang für Offenlegungszwecke

der Autohaus Toepner GmbH & Co. KG, Leutenbach, für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Autohaus Toepner GmbH & Co.KG, Leutenbach, wurde nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung (§§ 238 bis 261 HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leutenbach und ist beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRA 729842 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft und Co. gemäß § 264a Abs. 1 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgten entsprechend den Vorschriften des HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden in einem Sammelposten zusammengefasst und gleichmäßig über fünf Jahre aufgelöst.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten aktiviert.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird daneben durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Wertberichtigungen wurden, soweit erforderlich, in ausreichender Höhe gebildet.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

C. Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 1.403.439,28.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 1.017.262,81.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren bestehen in Höhe von EUR 22.843,57.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von EUR 1.403.439,28.

D. Sonstige Pflichtangaben

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 26 (Vorjahr: 24).

Geschäftsführung:

Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Geschäftsführung der Autohaus Toepner GmbH & Co.KG durch den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH:

Herrn Sime Brajkovic, Kaufmann, Winnenden-Hanweiler

Persönlich haftender Gesellschafter der Autohaus Toepner GmbH & Co. KG ist die Autohaus Toepner Verwaltungs GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Šime Brajkovic, mit einem gezeichneten Kapital von EUR 25.000,00.

 

Leutenbach, den 06. Juni 2024

Die Geschäftsführung

_________________________

Sime Brajkovic

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Gesellschafterversammlung zum 24.09.2024 festgestellt.

Bei der Veröffentlichung wurden abweichend vom festgestellten Jahresabschluss die für die Veröffentlichung geltenden Erleichterungen in Anspruch genommen.

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