Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 88521
Vorher
Cut for friends Internet GmbH
Eingetragen
6.10.2003
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und Bekleidungszubehör
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Textilien, insbesondere im Internet, sowie alle damit in Zusammenhang stehende Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Michael Jung
seit 5.5.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Julia Carolin Beselin
Hamburg
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

QFAD GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.101,00 3.129,00
I. Sachanlagen 2.101,00 3.129,00
B. Umlaufvermögen 92.874,00 91.630,68
I. Vorräte 61.695,87 60.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.340,38 18.313,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.822,46 1.907,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.837,75 13.317,59
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 55.135,17 42.486,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 150.110,17 137.246,05

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 54.986,37 26.383,19
III. Jahresfehlbetrag 12.648,80 28.603,18
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 55.135,17 42.486,37
B. Rückstellungen 6.020,89 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 144.089,28 133.246,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 137.089,28 133.246,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 150.110,17 137.246,05

Anhang Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011



QfaD GmbH
Hamburg


A. Allgemeine Angaben
1. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die am Bilanzstichtag und am 31. Dezember 2010 keinen Betrag ausweisen, sind nicht aufgeführt.
  

2. Die Darstellung und Gliederung der Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.


3. Der "Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" in Höhe von € 55.135,17 wird durch eine qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung hinsichtlich zweier Gesellschafterdarlehens in Höhe von € 48.500,00 abgedeckt. Des Weiteren wird sich für das Jahr 2012 ein Überschuss ergeben wodurch eine Deckung des Fehlbetrages erreicht wird.


4. Die bisher auf der Aktivseite ausgewiesenen nicht eingeforderten "Ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital" wurden nunmehr auf der Passivseite offen vom "Gezeichneten Kapital" abgesetzt; soweit sie bereits eingefordert sind, werden sie im Posten "Forderungen aus ausstehenden Einlagen auf das gezeich­nete Kapital" gesondert ausgewiesen.


5. Zum Bilanzstichtag wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungs-gesetz (BilMoG) angewendet, wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich nicht.


B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgelaufene Ab­schreibungen, bewertet. Neben den planmäßigen Abschreibungen, die linear vorgenommen wurden, sind keine außerplanmäßige Abschreibungen in Anspruch genommen worden.

  

2. Steuerliche Bewertungserleichterungen bei der Abschreibungsermittlung (Voll- abschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr des Zugangs nach § 6 Abs. 2 EStG) wurden ausgenutzt. Darüber hinaus wurde auch handelsrechtlich ein Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter gebildet, der über 5 Jahre aufgelöst wird.

  
3. Der Warenbestand wurde zum Bilanzstichtag durch Inventur aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

  

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden pauschale Wertberichtigungen gebildet.

  
5. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet; Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.


D. Erläuterungen zur Bilanz
I. BILANZ

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel (Teil C).

  
2. Die "Sonstige Rückstellungen" wurden in Höhe von EUR 2.000,00 für Abschluss- und    Prüfungskosten gebildet.

  
3. In den Verbindlichkeiten sind keine wesentlichen antizipativen Posten enthalten.


4. Von den Verbindlichkeiten haben 133.246,05 EUR eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr, keine eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren.

5. Eigene Haftungsverpflichtungen nach § 251 HGB bestanden nicht.

6. Es bestanden zum Bilanzstichtag keine aus der Bilanz erkennbaren sonstigen finanziellen Verpflichtungen.



E. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführer war während des gesamten Geschäftsjahres

Herr Wolfgang Beselin
 
Frau Julia Carolin Ruhnke


 Die Angabe der Gesamtbezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.
  

2. Gegenüber dem Geschäftsführer bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 21.400,00


Hamburg, den 21. Dez. 2012
  

 
------------------------------ (Wolfgang Beselin)
Geschäftsführer
------------------------------ (gez. Julia Carolin Ruhnke)
Geschäftsführerin

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.951,54 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.803,23 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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