Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 100740
Eingetragen
27.2.2006
Branche
Heime und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, stationäre Hilfen zur ErziehungAußerunterrichtliche Betreuung für Schulkinder (ohne Jugendarbeit)Jugendarbeit (auch Jugendsozialarbeit)
Gegenstand
Die Förderung der Jugendhilfe, der Jugendbildung und Erziehung durch geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen, Offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie ambulante und stationäre Hilfen für Jugendliche, insbesondere: - die Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Ausbildung, der Fortbildung und Umschulung, - Durchführung von Maßnahmen der beruflichen und außerberuflichen Weiterbildung, - Planung, Abwicklung und Koordinierung von Bildungsmaßnahmen, - Betrieb einer Kindertagesstätte einschließlich Konzeptionsentwicklung, Qualitätssicherung und begleitender Angebote (insbesondere ,"Elternschule" und motorische Zusatzangebote), - Entwicklung und Erprobung von Qualifizierungsmodellen insbesondere für Jugendliche, - Seminarplanung und -durchführung, - Soziale und ökonomische Integration von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, - Hilfe und Unterstützung in der Lebensplanung von Jugendlichen bei Lebensbrüchen, Krisen und Konflikten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Vahlhaus
seit 13.10.2021
Geschäftsführer
Martina Maria Kühn
seit 27.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos, Körperschaft des öffentlichen Rechts
50.00%
„Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel Generalat“ Heilbad Heiligenstadt e.V.
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Germany
12.500 €
50.00%
„Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel Generalat“ Heilbad Heiligenstadt e.V.
Germany
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Manege gGmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.546,00 20.770,00
II. Sachanlagen 1.141.728,01 478.364,85
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 13.429,22 15.050,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 355.450,95 445.380,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 7.401,75 217.152,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 92.422,37 109.860,30
1.626.978,30 1.286.579,45

PASSIVA

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 70.483,07 70.483,07
III. Gewinnrücklagen 42.318,36 42.318,36
IV. Bilanzverlust 275.597,05 266.846,79
B. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter 413.398,48 404.648,22
559.349,96 115.677,00
C. Rückstellungen 49.698,01 85.931,26
D. Verbindlichkeiten 433.617,30 253.264,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten 169.929,95 418.308,06
1.625.993,70 1.277.829,19

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 100740 B eingetragen.

Die Gesellschaft stellt eine sogenannte "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB dar.

Sie ist als gemeinnützige Gesellschaft mit ihren Zweckbetrieben nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Es wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB beachtet. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 276 und 288 HGB) wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und der Grundsätze der kaufmännischen Vorsicht.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear vorgenommen. Abnutzbare bewegliche Anlagegüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, deren Anschaffungskosten mehr als € 250,00 und maximal € 800,00 ohne Umsatzsteuer betragen, werden im Geschäftsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte sind mit den Einstandspreisen bewertet. Soweit die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren nicht zu berücksichtigen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben und auf der Passivseite Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Einnahmen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen enthält zur Finanzierung von Anlagegütern erhaltene Mittel. Er wird nach Maßgabe der Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelöst und neutralisiert insoweit die Abschreibungen auf die geförderten Anlagegegenstände entfallen.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der BVK Bayerische Versorgungskammer, München. Hinsichtlich dieser mittelbaren Pensionsverpflichtung besteht nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht. Dieses wurde unverändert zum Vorjahr partiell in Höhe von € 1,00 in Anspruch genommen. Während der Zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht für die Gesellschaft eine Umlagepflicht, die einerseits aus einer Versicherungsrentenverpflichtung und andererseits aus einer Versorgungsrentenverpflichtung besteht.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-lungsbetrages der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. der zu erwartenden Aufwendungen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

3. Einzelangaben zur Bilanz

Forderungen

Es bestehen keine Forderungen und sonstige Vermögensegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit (T€ 22; Vj. T€ 20), für die Jahresabschlusskosten (T€ 9; Vj. T€ 8) sowie Aufwendungen für ausstehende Rechnungen (T€ 8; Vj. T€ 0)

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 383 (Vj.T€ 253) sowie mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von T€ 11 (Vj. T€ 0,00) enthalten.

5. Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

insgesamt davon fällig innerhalb eines Jahres
T€ T€
Mietverträge für Räumlichkeiten 918 388

Im Jahresdurchschnitt wurden 61 (Vj. 61) Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Berlin, 19. Juli 2024

Pater Christian Valhaus

Schwester Martina Maria Kühn

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