WVM Werbeverlag GmbHLiquidiert

Nevinghoff 16, 48147 Münster, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Münster HRB 13641
Eingetragen
31.1.2012
Branche
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Gegenstand
die Herstellung und die Veröffentlichung von Werbebroschüren.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Kufner
seit 6.6.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

WVM Werbeverlag GmbH

Münster (vormals: Mönchengladbach)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.439,50 29.259,50
B. Umlaufvermögen 21.516,18 32.776,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.160,27
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 32.836,58 19.604,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.792,26 82.800,50

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 2.100,00 3.130,00
C. Verbindlichkeiten 53.692,26 79.670,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.692,26 39.883,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.792,26 82.800,50

sonstige Berichtsbestandteile

Anhang Geschäftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014

WVM Werbeverlag GmbH i.L., Münster

1 Allgemeine Grundlagen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der Jahresabschluss der WVM Werbeverlag GmbH ist nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Bei Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 325 HGB Gebrauch gemacht.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

In den Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ergeben.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Gliederung und Ausweis erfolgen nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

3 Angaben zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Entwicklung der einzelnen Posten der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dar-gestellt. Der Anlagenspiegel ist als Anlage zur Bilanz im Jahresabschluss enthalten.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen 171,05 €
Vorjahr 171,05 €

Die Bewertung der Forderungen wurden gem. § 253 HGB vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind sämtlich binnen eines Jahres fällig.

Sonstige Vermögensgegenstände 21.330,76 €
Vorjahr 32.590,75 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren aus Steuerrückerstattungen, sowie Kautionen.

Eigenkapital und Rücklagen

Stammkapital 25.000,00 €
Vorjahr 25.000,00 €

Verbindlichkeiten per 31.12.2014

  Gesamt Davon Restlaufzeit Art der
in € Betrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Sicherheit
1.) Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 49.444,97 49.444,97      
2.) Verbindlichkeiten aus aus Lieferungen u. Leist. 59,50 59,50      
3.) Sonstige Verbindlichkeiten 4.187,79 4.187,79      
  53.692,26 53.692,26      

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt T€ 0 (VJ T€ 0), mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren T€ 0 (VJ T€ 0) und weniger als 1 Jahr T€ 54 (VJ T€ 40)

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Gesellschafter:

Gesellschafter der WVM Werbeverlag GmbH zum 31.12.2012 waren Herr Achim Kufner, Schwalmtall und Herr Ralf Kufner, Mönchengladbach. Die Gesellschaft wurde zum 31.05.2012 aufgelöst.

Geschäftsführer:

Geschäftsführer bis zum 31.05.2012 waren Herr Achim Kufner, Schwalmtal und Herr Ralf Kufner, Mönchengladbach.

Liquidator:

Alleiniger Liquidator seit dem 01.06.2012 ist Herr Ralf Kufner, Mönchengladbach.

Bezüge:

Auf Nennung der Bezüge des Liquidators wird gem. § 285 Abs. 1 Nr. 9a) und b) HGB und gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Münster, den 04.01.2016

WVM Werbeverlag GmbH

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.01.2016 festgestellt.

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