Verlagsservice Henninger GmbHLiquidiert

97082 Würzburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 2784
Eingetragen
6.3.1986
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitschriftenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
sind Dienstleistungen für Betriebe des Druck- und Verlagswesens, sowie sämtliche zur Erstellung von Druckerzeugnissen erforderlichen Arbeiten. Solche Dienstleistungen sind insbesondere Satzherstellung, Layout, Korrekturen, Lektorat. Die Gesellschaft kann auch solche Dienstleistungen vermitteln. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die diesem Unternehmenszweck förderlich und dienlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Hanne Henninger
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hanne Henninger
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Verlagsservice Henninger GmbH

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 10.019,01 3.062,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.197,50 986,50
II. Sachanlagen 8.821,51 2.075,51
B. Umlaufvermögen 68.418,48 108.861,31
I. Vorräte 0,00 6.727,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.767,65 49.821,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.650,83 52.311,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 444,30 444,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 78.881,79 112.367,62

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 28.743,80 30.211,64
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 4.647,05 -28.341,60
III. Jahresfehlbetrag 1.467,84 -32.988,65
B. Rückstellungen 6.873,95 15.344,66
C. Verbindlichkeiten 43.264,04 66.811,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.264,04 66.811,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 78.881,79 112.367,62

Anhang



 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



Angaben zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.
 - Sonstige Rückstellung (Garantierückstellungen)
 - Rückstellung für Abschluss und Prüfung
 - Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtung


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:

Durch die außerbilanzielle Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags wird der Steueraufwand in der Handelsbilanz zu niedrig ausgewiesen.  Nach § 274 Abs. 1 HGB ist für diesen Sachverhalt passive latente Steuer zu berücksichtigen. 

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz in Höhe von 15,0 %.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Auswirkungen steuerrechtlich begründeter Maßnahmen auf das Jahresergebnis

Durch die allein nach steuerrechtlichen Vorschriften durchgeführten Maßnahmen und der daraus resultierenden Beeinflussung des Steueraufwands liegt das ausgewiesene Jahresergebnis um 3.732,22 Euro unter dem Betrag, der sonst auszuweisen wäre.

Erhebliche künftige Belastungen sind hieraus nicht zu erwarten.

Auf Grund dieser Maßnahmen erwarten wir in den nächsten Jahren eine Minderung der jährlichen Ertragsteuerbelastung.

Sonstige Angaben


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Frau Johanna Henninger
 



Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt - 1.467,84 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortages ergibt sich ein Betrag von 3.179,21 Euro, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden 0,00 Euro eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von 0,00 Euro vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden 3.179,21 Euro vorgetragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.07.2013 festgestellt.

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