VE-GO GASTRO GmbHLiquidiert

27580 Bremerhaven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 3778 BHV
Eingetragen
23.11.2005
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Das Betreiben von Gastronomie-, Catering und Party-Service, Ausrichtung von Event-Veranstaltungen, Vermietung und Verpachtung von Gastronomieeinrichtungen, Wareneinkauf und Verkauf von Waren aller Art, ausgenommen genehmigungspflichtiger Waren.

Historie

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Management

NameRolle
Murat Öz
seit 12.12.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Serhat Öz
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Grashoffstr. 25, 27570 Bremerhaven
12.500 €
50.00%
Serhat Öz
Schillerstr. 124, 27570 Bremerhaven
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ve Go-Gastro GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31.Dezember 2007

Dez 2007 Dez 2006
EUR EUR
A K T I V A
Anlagevermögen
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.922,00 11.752,00
Sachanlagen 10.922,00 11.752,00
Umlaufvermögen
Vorräte
Fertige Erzeugnisse und Waren 1.800,00 1.250,00
Vorräte 1.800,00 1.250,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 18.778,43 18.303,52
Sonstige Vermögensgegenstände
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 5.888,52 5.243,53
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.666,95 23.547,05
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Bankguthaben 134,75 812,53
Kassenbestand 945,27 856,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.080,02 1.668,53
A K T I V A 38.468,97 38.217,58
P A S S I V A
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -12.300,00 -12.300,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.152,88 -3.698,81
Jahresüberschuss 1.059,75 2.545,93
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 10.880,85 12.589,25
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.880,85 12.589,25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 31.463,99 20.979,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.463,99 20.979,30
Sonstige Verbindlichkeiten
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 286,53 0,00
Gegenüber Gesellschaftern
Restlaufzeit mehr als 1 Jahr -300,00 -500,00
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr -23.152,15 -13.522,41
Aus Steuern
Umsatzsteuer 5.333,84 3.155,90
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 29,36 49,21
Im Rahmen der sozialen Sicherheit
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 1.319,68 3.919,21
Sonstige Verbindlichkeiten -16.482,74 -6.898,09
P A S S I V A 38.468,97 38.217,58

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.Januar 2007 bis zum 31.Dezember 2007

Jan - Dez 2007 Jan - Dez 2006
EUR EUR
Umsatzerlöse
Umsatzerlöse 229.097,82 182.450,19
Eigenverbrauch 6.195,02 5.426,63
Umsatzerlöse 235.292,84 187.876,82
Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge 33.207,00 0,00
Sonstige betriebliche Erträge 33.207,00 0,00
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Waren -115.164,85 -75.557,29
Erhaltene Skonti, Rabatte usw. 0,08 0,00
Bestandsveränderungen Roh- Hilfs- und Betriebs- stoffe und Waren 550,00 1.250,00
Materialaufwand -114.614,77 -74.307,29
Personalaufwand
Löhne und Gehälter -36.861,58 -30.626,95
Soziale Abgaben -7.891,74 -6.570,14
Aufwendungen für Altersversorgung -750,00 0,00
Personalaufwand -45.503,32 -37.197,09
Abschreibungen
Abschr. Sachanlagevermögen -2.325,33 -1.975,59
Abschreibungen -2.325,33 -1.975,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Raumkosten -30.018,17 -25.956,02
Versicherungen -2.165,06 -1.499,03
Beiträge -1.245,08 -682,09
Spenden -50,00 -100,00
Reparaturen, Instandhaltung -2.497,66 -1.799,90
Kfz-Kosten -10.299,21 -15.290,12
Werbekosten -2.000,93 -2.468,70
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben -1.151,40 -267,59
Kosten der Warenabgabe -1.306,16 -1.244,80
Telefon, Telefax -3.462,09 -2.610,01
Bürobedarf -327,93 -412,26
Zeitschriften, Bücher -389,93 -290,34
Rechts- und Beratungskosten -10.123,70 -8.462,70
Nebenkosten Geldverkehr -1.688,52 -1.304,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.188,48 -8.385,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen -70.914,32 -70.773,82
Betriebsergebnis 35.142,10 3.623,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -875,35 -1.077,10
Finanzergebnis -875,35 -1.077,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34.266,75 2.545,93
Außerordentliche Aufwendungen -33.207,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis -33.207,00 0,00
Ergebnis vor Steuern 1.059,75 2.545,93
Jahresüberschuss 1.059,75 2.545,93

Rechtliche Verhältnisse

Firma:
VEGO Gastro GmbH

Sitz:
27580 Bremerhaven

Handelsregister:
Bremerhaven

Unternehmensgegenstand:
Gastro Service

Stammkapital:
25.000,--
Auf die Stammeinlage sind 12.700,-- erbracht.

Geschäftsführung:
Alleingeschäftsführer ist Vedat Öz

Geschäftsjahr
2008

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31.12.2007.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt, sofern nicht die Wertveränderung zu einer abweichenden Gliederung führt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2007 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, zeitanteiliger linearer Abschrei-bungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und -soweit abnutzbar- um planmäßige Abschrei-bungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Bei den Zugänge wurden die Abschreibungsraten monatlich, pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter wurden entsprechend dem Bewertungs-wahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata temporis berücksichtigt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten werden die direkt zurechenbaren Kosten einbezogen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten entstanden sind.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet; dem möglichen Ausfall- und Zinsrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 v.H. des aktivischen Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Transitorische Aktiva, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Ablauf des Geschäftsjahres darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

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