Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 361508
Eingetragen
23.12.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Die Vermarktung, der Handel und der Vertrieb von Produkten für die Reparatur von Fahrzeugen als Eigenhändler. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben, zu pachten und sich sich an solchen Unternehmen in jeder Form zu beteiligen oder Gesellschaften zu übernehmen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

part GmbH

Bad Urach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 13.452,00 19.478,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.209,00 15.075,00
II. Sachanlagen 6.243,00 4.403,00
B. Umlaufvermögen 1.792.888,35 1.988.631,22
I. Vorräte 867.991,15 1.094.435,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 924.527,90 893.961,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 369,30 234,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 400,44 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.806.740,79 2.008.109,22

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 416.509,32 593.065,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 150.000,00 150.000,00
III. Gewinnvortrag 18.065,05 30.240,35
IV. Jahresüberschuss 223.444,27 387.824,70
B. Rückstellungen 126.941,00 221.496,30
C. Verbindlichkeiten 1.263.290,47 1.193.547,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.263.290,47 1.193.547,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.806.740,79 2.008.109,22

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der part GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung des Anhangs wurden gemäß § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

 

2. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:  part GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Bad Urach

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Stuttgart

Register-Nr.: 361508

 

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
 Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
 Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 250/1 HGB).
 Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz der vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:
  

Erworbene immaterielle Anlagewerte und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel (Bankguthaben und Kassenbestände) wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbeträge gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von Euro 845.965,54 (VJ: Euro 832.849,88) und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 340.031,55 (VJ: Euro 302.967,78). Die Restlaufzeiten betragen alle bis zu 1 Jahr.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.02.2018 festgestellt.

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