F.I.T.
Financial Information Technology GmbH
Bad
Gandersheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
862,62 |
198,18 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
339,33 |
198,18 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
339,33 |
198,18 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
523,29 |
0,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
523,29 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
16.180,66 |
18.867,23 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.092,00 |
163,82 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
8.092,00 |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
0,00 |
163,82 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.088,66 |
18.703,41 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
17.043,28 |
19.065,41 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
15.577,67 |
19.065,41 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
5.934,59 |
1.246,62 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
3.487,74 |
4.687,97 |
| B.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.465,61 |
0,00 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
386,75 |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
1.078,86 |
0,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
17.043,28 |
19.065,41 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
10.400,00 |
0,00 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
-40,99 |
-146,10 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-13.846,75 |
-4.541,87 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-119,00 |
-140,00 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-13.225,18 |
-3.278,07 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
0,00 |
0,00 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
-4,37 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-502,57 |
-1.119,43 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-3.487,74 |
-4.687,97 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
0,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
3.487,74 |
4.687,97 |
Anhang
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß
den §§ 242 ff., 262 ff. HGB sowie den
einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes
aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren angewandt.
I. Erläuterungen zur Bilanz Nachfolgend werden die
in der Bilanz zusammengefassten Posten gesondert
erläutert.
1. Umlaufvermögen Sonstige Forderungen ergeben sich
aus Forderungen von Vorsteuer gegenüber dem
Finanzamt.
2. Eigenkapital Voll eingezahltes gezeichnetes
Eigenkapital von 25.000,-- Euro Gesellschafter zum 31. 12.
2011 sind Herr Wolfgang Bach und Herr Slobodan
Cvetkovic.
II. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
1. Im laufenden Geschäftsjahr konnten Neukunden
gewonnen werden und es wurden erste Umsätze
realisiert.
Durch eine Bestandsvergütung in zukünftigen
Jahren werden sich die Umsätze mit den Kunden auch in
den nächsten Jahren positiv nieder schlagen.
Im Jahr 2012 wird daher ein positives Jahresergebnis
erwartet.
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
setzen sich zusammen aus Werbe- und Reisekosten sowie
Kosten für Rechtsanwälte, Notar und
Handelsregister sowie Kosten des Geldverkehrs.
Bad Gandersheim, Februar 2011 F.I.T.Financial
Information Technologie GmbH
Wolfgang BachGeschäftsführer
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