SYNERSIS GmbHLiquidiert

Am Selder 35, 47906 Kempen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 9801
Eingetragen
11.12.2003
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenBeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Produkten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Hendrik Hahn
seit 19.9.2018
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SYNERSIS GmbH

Kempen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 904.604,00 977.836,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 77,00
II. Sachanlagen 904.598,00 977.759,00
B. Umlaufvermögen 2.464.019,42 2.364.552,01
I. Vorräte 738.912,00 889.774,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 352.280,47 677.423,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.372.826,95 797.353,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.784,61 9.594,73
Aktiva 3.378.408,03 3.351.982,74

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 2.936.087,37 2.936.087,37
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 2.886.087,37 2.886.087,37
B. Rückstellungen 105.022,00 102.372,00
C. Verbindlichkeiten 337.298,66 313.523,37
Passiva 3.378.408,03 3.351.982,74

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SYNERSIS GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Kempen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Krefeld

Register-Nr.: 9801

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 93.717,55 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 147.296,35 EUR (Vorjahr: 313.523,37 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr:  0,00 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 190.002,31 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

EUR
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
4.183.333,24
  davon gegenüber verbundenen Unternehmen
4.183.333,24


Mir einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Pacht- und Leasingverträgen.
Die Pachtverträge haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025. Jährliche Pachtaufwendungen fallen in Höhe von 183.600,00 EUR an.
Bei den Leasingverträgen handelt es sich um Kfz- und Maschinenleasingverträge mit eine maximalen Laufzeit
bis 31. Dezember 2022.
Die Gesamtverpflichtung aus diesen Leasingverträgen beträgt 57.336,46 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 47,5.

sonstige Berichtsbestandteile


Kempen, 15. März 2022

gez. Hendrik Hahn


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2022 festgestellt.

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