Peter Abele Tabakwaren GmbHLiquidiert

70199 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 12195
Eingetragen
19.2.1987
Branche
Großhandel mit TabakwarenEinzelhandel mit TabakwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
- der Handel mit Tabakwaren und Zubehör, insbesondere im Grosshandel, -Vermittlung von Reisen und Betrieb eines Reisebüros.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Abele
seit 3.9.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Abele Tabakwaren GmbH i.L.

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 9.267,50
I. Sachanlagen 0,00 9.267,50
B. Umlaufvermögen 39.492,72 41.722,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.284,83 41.722,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.207,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.492,72 50.989,81

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 38.615,37 42.383,03
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 16.818,44 27.296,53
III. Jahresfehlbetrag 3.767,66 10.478,09
B. Rückstellungen 800,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 77,35 6.606,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.492,72 50.989,81

Anhang



Die nachfolgend zitierten Paragraphen beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

1. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

1.1 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

1.1.1 Gliederung (§ 265 I S.2)

    Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

1.2 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

1.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 II Nr. 1)

1.2.1.1 Bilanzierungsmethoden (§ 246 - § 251)

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab­grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Die Posten auf der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

3. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsab­grenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

5. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 gebildet worden.

6. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 gebildet worden.

7. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungsmethoden sind beibehalten worden.

1.2.1.2 Bewertungsmethoden

1. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

2. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

4. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen
Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

5. Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt
wird.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind auf den Börsen- oder Marktpreis abgeschrieben worden. War ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar, so ist auf den beizulegenden Wert
abgeschrieben worden.

Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Schätzung sind nicht vorge­nommen worden.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzel­risiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

6. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

7. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 77,35 € haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Sonstige Angaben

3.1. Organe (§ 285 Nr. 10)

Geschäftsführer und Liquidator: Peter Abele, Schimmelhüttenweg 60, 70199 Stuttgart

3.2 Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag 2008 16.818,44 €,
Verlust 2008 3.767,66 €,
Bilanzgewinn 2008 13.050,78 €

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Peter Abele.


  

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