BARBIZZ GmbHLiquidiert

63452 Hanau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 91499
Vorher
BARBIZZ Lounge GmbH
Eingetragen
4.8.2005
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Gestaltung und Begleitung von Veränderungsprozessen - in und für Organisationen und für Einzelpersonen. Außerdem ist Gegenstand der Betrieb eines Veranstaltungsortes, auch im Sinne einer öffentlichen Gaststätte. Daneben ist Gegenstand alles, was dem Zweck des Unternehmens dient; mittelbar oder unmittelbar.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schlüchtern
21.250 €
85.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BARBIZZ GmbH

Hanau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 65.640,00 50.916,00
I. Sachanlagen 65.640,00 50.916,00
B. Umlaufvermögen 113.393,61 92.782,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 111.270,85 88.345,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.122,76 4.436,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.512,25 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 113.400,26 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 295.946,12 143.698,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 22.954,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.045,34 15.336,53
III. Jahresfehlbetrag 136.354,92 -13.291,19
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 113.400,26 0,00
B. Rückstellungen 9.631,72 8.973,72
C. Verbindlichkeiten 286.314,40 111.769,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 247.072,16 101.127,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 295.946,12 143.698,06

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für Zugänge von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens in 2008/2009 mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 aber nicht mehr als € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über fünf Jahre abgeschrieben. Die Übernahme des steuerlichen Sammelpostens war möglich, da die durchschnittlichen Nutzungsdauern rund 5 Jahre betragen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2009 betreffenden noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gesellschafterdarlehen

Darlehensforderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Überschuldung


Die vorhandene buchmäßige Überschuldung wird durch Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter sowie durch vorhandene stille Reserven im Anlagevermögen sowie sonstige Vermögensgegenstände beseitigt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer


    Michael Raven
    Alexander Häussermann
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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