IBIG
GmbH
Langenfeld
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
174.277,75 |
110.468,59 |
| I.
Sachanlagen |
51.776,50 |
2.748,55 |
| II.
Finanzanlagen |
122.501,25 |
107.720,04 |
| B.
Umlaufvermögen |
182.338,42 |
211.890,90 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
182.033,53 |
203.210,69 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
304,89 |
8.680,21 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
71.043,72 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
427.659,89 |
322.359,49 |
Passiva
|
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
43.592,85 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
18.619,74 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
18.028,26 |
12.845,34 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
107.691,72 |
-5.182,92 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
71.043,72 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
33.174,00 |
6.184,91 |
| C.
Verbindlichkeiten |
394.485,89 |
272.581,73 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
427.659,89 |
322.359,49 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß
(1) Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes
Im Interesse einer besseren Übersicht habe ich
die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der
Bilanz anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die
wahlweise in Bilanz oder Anhang anzubringen sind, insgesamt
im Anhang aufgeführt.
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(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich
zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um
planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die
Anschaffungskosten sind gegebenenfalls um erhaltene
Zuschüsse und Finanzbeiträge zu kürzen.
Die Abschreibungen werden beim beweglichen
Anlagevermögen überwiegend zunächst
degressiv und später linear vorgenommen; die
Nutzungsdauer beträgt bei anderen Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung 2 bis 5 Jahre.
Entsprechend der steuerlichen Vorschriften erfolgt
die Abschreibung pro rata temporis.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden
entsprechend den steuerlichen Vor-
schriften in einen Sammelposten eingestellt und
über fünf Jahre abge-
schrieben.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger
Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren
Tageswerten angesetzt. In den Herstellungskosten werden nur
die direkt anrechenbaren Kosten einbezogen.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
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Angaben zur Bilanz
(3) Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
Der Wertpapierbestand wurde aufgelöst.
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(4) Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände
enthalten unter anderem:
- Lieferantenkredit, der nicht zu verzinsen ist;
120.501,25
- Forderungen gg. Gesellschafter 62.401,70
Das Forderungskonto gegen Gesellschafter wurde
mit
einem Zinssatz von 3,0 v.H. p.a. verzinst.
- Kautionen 7.600,09
Die Kautionen haben sich nicht verändert.
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(5) Flüssige Mittel
Unter flüssige Mittel sind Schecks,
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten erfasst.
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(6) Sonstige Rückstellungen 1.326,00
Darin sind enthalten 1.000,00 EUR
Abschlußkosten.
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(7) Verbindlichkeitenspiegel
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Laufzeit
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bis 1 Jahr
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1 - 5 Jahre
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über 5 Jahre
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€
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€
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€
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Verbindlichkeiten
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280.939,66
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35.496,44
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78.049,79
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Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten ein
Darlehen der PMV-URBIT GmbH.
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II. Sonstige Angaben
(8) Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Zum Geschäftsführer ist bestellt:
Herr Heinz-Peter Urbanski.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2012 festgestellt.
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