Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 111933
Eingetragen
28.8.2001
Branche
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiMalerei- und LackiergewerbeHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Die Ausführung von Stuckarbeiten und Malerarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Hellmuth
seit 9.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Torsten Hellmuth
99869 Nessetal OT Ballstädt, Pfaffenhöfer Straße 19 b
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hellmuth GmbH

Gotha

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 24.735,00 6.648,00
I. Sachanlagen 24.735,00 6.648,00
II. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 146.299,64 164.892,30
I. Vorräte 46.305,65 43.434,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.900,45 121.376,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93,54 81,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.671,26 3.277,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.024,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.729,95 174.817,38

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 26.681,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 18.000,00 18.000,00
III. Verlustvortrag 16.318,57 18.133,58
IV. Jahresfehlbetrag 47.705,48 -1.815,01
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.024,05 0,00
B. Rückstellungen 2.083,00 2.083,00
C. Verbindlichkeiten 197.646,95 146.052,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.729,95 174.817,38

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Eigenkapitalanteil von Sonderposten

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von in der Handelsbilanz nicht zulässigen steuerrechtlichen Sonderposten in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Gewinnvortrag von EUR 47.705,48 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 18.794,22 (Vorjahr: EUR 17.730,40).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 108.422,99 (Vorjahr: EUR 118.706,63).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Persone geführt: Torsten Hellmuth

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an: Torsten Hellmuth

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Gotha, den 09. Dezember 2016

Torster Hellmuth, GF

sonstige Berichtsbestandteile

Der Geschäftsführer hat gemäß § 245 HGB den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung unterzeichnet.

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2016 festgestellt.

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