Wilken Informationsmanagement GmbHLiquidiert

89081 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 734918
Vorher
Kendox GmbH
Eingetragen
30.3.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
der Verkauf und der Handel mit Hardware, Herstellung und Vertrieb von Software aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik sowie Durchführung von Kursen und Seminaren.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Jenkel
seit 10.4.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wilken Informationsmanagement GmbH

Ulm (vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ



AKTIVA

31.12.2016
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

128.917,00

159.285,23

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

124.008,00

156.427,23

II. Sachanlagen

4.909,00

2.858,00

B. Umlaufvermögen

609.634,80

766.517,54

I. Vorräte

54.324,95

42.024,95

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

460.718,34

521.220,71

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

94.591,51

203.271,88

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.810,83

5.021,27

Summe Aktiva

744.362,63

930.824,04



PASSIVA

31.12.2016
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

37.393,43

132.121,22

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

107.121,22

30.751,25

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-94.727,79

76.369,97

B. Rückstellungen

63.932,74

176.319,85

C. Verbindlichkeiten

599.411,72

561.499,62

D. Rechnungsabgrenzungsposten

43.624,74

60.883,35

Summe Passiva

744.362,63

930.824,04

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Wilken Informationsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Ulm und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm Reg.Nr. HRB 734918.

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Es gelten daher die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften mit den größenabhängigen Erleichterungen (§ 276 und § 288 HGB), die in Anspruch genommen wurden.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung / Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten inkl. Anschaffungsnebenkosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie über einen Zeitraum von drei Jahren linear abgeschrieben.

Der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird linear über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben soweit die tatsächlichen Gegebenheiten nicht eine andere Behandlung erforderlich machen. Die veranschlagte Nutzungsdauer wurde auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzung ermittelt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten inkl. Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich nach der linearen Methode. Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden über einen Zeitraum von 3 bis 13 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag EUR 94.591,51. Diese stellen die Guthaben bei deutschen Kreditinstituten in Euro, sowie diverse Kassenbestände in Bar dar und sind zum Nennwert ausgewiesen.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2016

31.12.2015

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

165.506,85

263.773,02

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

254.023,48

208.611,54

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

0,00

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

Forderungen gegenüber Gesellschafter

0,00

0,00

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

41.188,01

48.836,15

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

25.539,49

25.536,67

davon aus Steuern

14.156,67

19.586,89

davon gegenüber Gesellschaftern

0,00

0,00

460.718,34

521.220,71

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Steuererstattungsansprüche i.H.v. EUR 14.1586,67 (VJ EUR 19.586,89) erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Position enthält für das kommende Geschäftsjahr vorausbezahlte Aufwendungen in Höhe von EUR 5.810,83 (VJ EUR 5.021,27).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Stichtag EUR 25.000,00 (VJ EUR 25.000,00).

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

31.12.2016

31.12.2015

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

56.000,00

87.216,99

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

0,00

7.216,99

davon Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

56.000,00

80.000,00

davon besichert durch

0,00

0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

133.949,56

110.303,02

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

133.949,56

110.303,02

davon Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

0,00

0,00

davon besichert durch

0,00

0,00

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

385.072,77

184.468,91

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

36.000,00

50.093,91

davon Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

28.916,45

64.434,61

davon besichert durch

0,00

0,00

sonstige Verbindlichkeiten

24.389,39

179.510,70

davon aus Steuern

20.615,35

78.661,86

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

0,00

0,00

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

24.289,39

179.510,70

davon Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

0,00

0,00

davon besichert durch

0,00

0,00

Gesamt

599.411,72

561.499,62

davon Restlaufzeit von 1 Jahr

194.338,95

347.124,62

davon Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

84.916,45

144.434,61

davon durch Pfandrechte gesichert

0,00

0,00

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

Fälligkeit

Art

im folgenden Geschäftsjahr

in ein bis fünf Jahren

nach fünf Jahren

aus Mietverpflichtungen

75.458,00

25.153,00

0,00

aus Leasingverpflichtungen

32.032,00

8.798,00

0,00

aus sonstigen Verträgen

38.017,00

13.685,00

588,00

Angaben zu Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist ein direktes Tochterunternehmen der Wilken GmbH mit Sitz in Ulm.

Die Wilken GmbH, Ulm, ist die Gesellschaft, die den Konzernabschluss aufstellt.

Mitarbeiter

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

31.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

Angestellte

10,25

10,25

Gesamt

10,25

10,25

Geschäftsführung

Herr Frank Jenkel, Wirtschaftsinformatiker, Berlin (seit 10.04.2017)

Herr Thomas Gottstein, Geschäftsführer, München (bis 11.07.2017)

 

Ulm, den 21. Juli 2017

gez. Frank Jenkel, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. November 2017

Nachrichten & Medien

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