Wilken UK GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Frank Jenkel seit 10.4.2017 | Geschäftsführer |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Wilken Informationsmanagement GmbHUlm (vormals: München)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016BILANZ
ANHANGAllgemeine Angaben Die Wilken Informationsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Ulm und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm Reg.Nr. HRB 734918. Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Es gelten daher die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften mit den größenabhängigen Erleichterungen (§ 276 und § 288 HGB), die in Anspruch genommen wurden. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung / Erläuterungen zur Bilanz und GuV Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten inkl. Anschaffungsnebenkosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie über einen Zeitraum von drei Jahren linear abgeschrieben. Der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird linear über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben soweit die tatsächlichen Gegebenheiten nicht eine andere Behandlung erforderlich machen. Die veranschlagte Nutzungsdauer wurde auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzung ermittelt. Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten inkl. Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich nach der linearen Methode. Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden über einen Zeitraum von 3 bis 13 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens. Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag EUR 94.591,51. Diese stellen die Guthaben bei deutschen Kreditinstituten in Euro, sowie diverse Kassenbestände in Bar dar und sind zum Nennwert ausgewiesen. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen. Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt. Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht vereinnahmte Steuererstattungsansprüche i.H.v. EUR 14.1586,67 (VJ EUR 19.586,89) erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Die Position enthält für das kommende Geschäftsjahr vorausbezahlte Aufwendungen in Höhe von EUR 5.810,83 (VJ EUR 5.021,27). Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt zum Stichtag EUR 25.000,00 (VJ EUR 25.000,00). Verbindlichkeiten Die Restlaufzeit der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:
Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:
Angaben zu Mutterunternehmen Die Gesellschaft ist ein direktes Tochterunternehmen der Wilken GmbH mit Sitz in Ulm. Die Wilken GmbH, Ulm, ist die Gesellschaft, die den Konzernabschluss aufstellt. Mitarbeiter Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:
Geschäftsführung Herr Frank Jenkel, Wirtschaftsinformatiker, Berlin (seit 10.04.2017) Herr Thomas Gottstein, Geschäftsführer, München (bis 11.07.2017)
Ulm, den 21. Juli 2017 gez. Frank Jenkel, Geschäftsführer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. November 2017 |
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