Petersen Transportgesellschaft mbHLiquidiert
24647 Wasbek, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Olaf Petersen seit 28.1.2014 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Petersen Transportgesellschaft mbHWasbekJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014BILANZ
ANHANGAllgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Ergänzende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gesellschaft wurde am 26.November 2013 gegründet und hat ihre operative Geschäftstätigkeit am 1. April 2014 aufgenommen. Insoweit sind die Zahlen des Berichtsjahres mit denen des Vorjahres nicht vergleichbar. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren (unverändert) die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend: Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Der nach § 246 Abs. 1 HGB aktivierte derivative Firmenwert wird planmäßig über einen Zeitraum von sechs Jahren abgeschrieben. Die Nutzungsdauer ist durch langfristig bestehende Kundenverträge und Mitarbeiterzugehörigkeit der erworbenen Unternehmen begründet. Die Abschreibungen auf Zugänge des immateriellen Anlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit es der Abnutzung unterliegt, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt entsprechend dem Zeitablauf. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst. Der Ansatz passiver latenter Steuern entspricht der sich insgesamt ergebenden Steuerbelastung aus dem Unterschied der Handelsbilanz- und der Steuerbilanzwerte. Bei der Bewertung der passiven latenten Steuern wurden unternehmensindividuelle Steuersätze herangezogen. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 101 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Eigenkapital Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gemäß § 272 HGB. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag haben in Höhe von TEUR 245 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter entfallen in Höhe von TEUR 75 auf ein gewährtes Darlehen. Es bestehen Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 22 sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 26. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Globalzession der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Sicherungsübereignung des finanzierten Fahrzeugbestandes und des übernommenen Inventars besichert. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Aus einem Pachtvertrag für die Betriebsräume in Wasbek bestehen jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von TEUR 118. Der Pachtvertrag hat eine unbestimmte Laufzeit. Aus Miet- und Leasingverträgen ergeben sich jährliche Verpflichtungen in Höhe von TEUR 303. Die Verträge haben eine Laufzeit bis zu vier Jahren. Sonstige Angaben Geschäftsführung
Wasbek, den 29. Mai 2015 gez. Olaf Petersen (Geschäftsführer) Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.06.2015 |
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