Peter Nachbar Consulting GmbH

Leonhardsberg 2, 86150 Augsburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 21432
Vorher
Dr. Nachbar Softwaresysteme GmbH
Eingetragen
21.9.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Entwicklung und Vertrieb von Softwaresystemen einschließlich der Erbringung diesbezüglicher Beratungsleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Dr. Nachbar
seit 21.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter Nachbar
Siedlerstraße 8 a, 86316 Friedberg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Nachbar Consulting GmbH

Augsburg (vormals: Friedberg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 31.389,00 25.480,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.224,00 2.335,00
II. Sachanlagen 27.165,00 23.145,00
B. Umlaufvermögen 324.107,56 324.800,05
I. Vorräte 270,00 10.117,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 211.122,85 233.951,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112.714,71 80.730,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.301,78 744,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 356.798,34 351.024,83

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 260.287,68 251.231,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 226.231,71 134.490,09
III. Jahresüberschuss 9.055,97 91.741,62
B. Rückstellungen 18.688,05 57.718,50
C. Verbindlichkeiten 69.151,46 30.723,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.671,15 11.350,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 356.798,34 351.024,83

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.09.2009 (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288,326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Darstellung und Gliederung für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung konnten auch unter Berücksichtigung der Neuregelungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz beibehalten werden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Der steuerliche Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG wurde in die Handelsbilanz übernommen, da der vorliegende Sammelposten für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dabei wurden auch Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gliederung und Bewertung der Bilanzposten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist voll eingezahlt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

In den sonstigenVermögensgegenständen ist eine kurzfristige Forderung gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von EUR 82.477,06 (Vorjahr: EUR 72.182,81) enthalten.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 69.151,18 (Vorjahr: EUR 30.723,72).

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Dr. Peter Nachbar ausgeübter Beruf: Physiker

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Friedberg, den 28. Juni 2013

Peter Nachbar Consulting GmbH

gez. Dr. Peter Nachbar

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2013 festgestellt.

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