Photoacademy Urbschat GmbHLiquidiert

10589 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98191
Eingetragen
23.8.2005
Branche
KulturunterrichtBerufliche ErwachsenenbildungAufstiegsfortbildung, Schulen der beruflichen Fortbildung
Gegenstand
Ausbildung von Fotografen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Photoacademy Urbschat GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

282,00

657,00

II. Sachanlagen

55.131,00

55.413,00

74.431,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

909.706,27

791.013,04

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.159,95

911.866,22

716,54

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.203,00

10.300,20

Summe Aktiva

972.482,22

877.117,78



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

4.985,74

-50.241,62

III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag

-4.263,51

25.722,23

45.978,11

B. Rückstellungen

3.900,00

3.500,00

C. Verbindlichkeiten

259.667,66

307.063,29

D. Rechnungsabgrenzungsposten

683.192,33

545.818,00

Summe Passiva

972.482,22

877.117,78

ANHANG zur Bilanz 2011

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen, sofern vorhanden, erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB).

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um Anschaffungspreisminderungen, angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten Kosten, die erst im nächsten oder späteren Veranlagungszeiträumen zu berücksichtigen sind.

Die Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeiten / Restlaufzeit

insgesamt

Vorjahr

bis 1 Jahr

Vorjahr

1 bis 5 Jahre

Vorjahr

über 5 Jahre

Vorjahr

Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten

223.001,63

277.543,03

101.402,85

155.590,64

98.475,40

121.952,39

23.123,37

0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

16.162,78

22.185,71

16.162,78

22.185,71

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

20.503,25

7.334,55

20.503,25

7.334,55

0,00

0,00

Summe

259.667,66

307.063,29

138.068,88

185.11 0,90

98.475,40

121.952,39

23.123,37

0,00

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen weisen Erlöse aus Ausbildungsverträgen aus, die auf die Laufzeit der Ausbildung verteilt werden.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

5. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens

geführt durch:

Frau Daniela Urbschat-Huber und

Frau Nadine Hofmann bis 09.12.2011

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

6. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 4.985,74 mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von € 4.263,51 zu verrechnen und den übersteigenden Betrag in Höhe von € 722,23 auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 07. Februar 2013

Daniela Urbschat-Huber

Geschäftsführerin

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.02.2013

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