PM Property Management GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Bilanz nach HGB §266 Januar - 15. Periode 2015
Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro
(€).
Aktiva
| A.
Anlagevermögen |
|
| Aufwendungen für
die Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes |
0,00 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwerte |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
|
| |
0,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| II. Sachanlagen |
3.047,00 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
818,00 |
| 0051 Grundstücke
grdst. Rechte und Bauten |
2.229,00 |
| 0141
Wohngebäude |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
1,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
| 0410
Geschäftsausstattung |
1,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
3.048,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| 7. Sonstiges |
0,00 |
| Summe III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
3.048,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, He-, und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| 5. Sonstiges |
0,00 |
| Summe 1.
Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
| 1400 Forderungen aus
Lief. u. Leistg. |
59.569,27 |
| 1410 Ford. aus Lief. u.
Leist. o. Kontokorrent |
37.110,48 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
22.458,79 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| |
205,38 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel 0,00 |
|
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
-19,44 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
-8.172,99 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
15.010,00 |
| 1791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
6.774,29 |
| Summe 8 sonstige
Verbindlichkeiten |
13.591,86 |
| 9. Sonstiges |
0,00 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
30.572,18 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe Aktiva |
92.974,98 |
|
Passiva
|
|
| A. Eigenkapital |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
50.000,00 |
| Summe I. Gezeichnetes
Kapital |
50.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
|
| 2. Rücklage Anteile
an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten
Unternehmen |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Summe III.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
0,00 |
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
| Saldo aus Gliederung
"Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB §275" |
12.402,80 |
| Summe V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
12.402,80 |
| VI. nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
| Saldo aus
Eigenkapitalposition (Passivseite) |
0,00 |
| Summe VI. nicht
gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe A.
Eigenkapital |
62.402,80 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| Summe C.
Rückstellungen |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
und Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
| 1600 Verbindlichkeiten
aus Lief u Leistg |
16.980,32 |
| Summe 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
16.980,32 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% (Saldo auf Haben-Seite ausweisen, da die
Summe aller Konten mit der Kategorie Umsatzsteuer,
Vorsteuer und Umsatzsteuervorauszahlung ein
Haben-Saldo ergeben.) |
0,00 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% (Saldo auf Haben-Seite ausweisen, da
die Summe aller Konten mit der Kategorie
Umsatzsteuer, Vorsteuer und Umsatzsteuervorauszahlung
ein Haben-Saldo ergeben.) |
0,00 |
| 1600 Verbindlichkeiten
aus Lief. u. Leistg. |
5,00 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
200,38 |
| 5. Sonstiges |
0,00 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
59.774,65 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| 4. Sonstiges |
0,00 |
| Summe III.
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
| 1000 Kasse |
7.670,23 |
| 1100 Postbank |
22.482,10 |
| Summe IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
30.152,33 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
89.926,98 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
| Saldo aus
Eigenkapitalposition (Aktivseite) |
0.00 |
| Summe D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe Passiva |
92.974,98 |
|