Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 18320
Eingetragen
18.10.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Unternehmensberatung sowie die Herstellung von Software.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Rauber
seit 31.1.2013
Vorstandsmitglied
Christoph Marx
seit 12.1.2010
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

German Technologies AG

St. Ingbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

9009,31

11054,49

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

801,00

961,00

II. Sachanlagen

3208,31

5093,49

III. Finanzanlagen

5000,00

5000,00

B. Umlaufvermögen

77475,82

62788,10

I. Vorräte

7680,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

16448,71

15048,98

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

53347,11

47739,12

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

86485,13

73842,59



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

64970,52

67232,20

I. Gezeichnetes Kapital

50000,00

50000,00

II. Kapitalrücklage

2596,01

2596,01

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

14636,19

38316,35

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2261,68

-23680,16

B. Rückstellungen

8680,00

4400,00

C. Verbindlichkeiten

12834,61

2210,39

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

86485,13

73842,59

ANHANG

zum Jahresabschluß zum 31. Dezember 2010

1.

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der German Technologies AG wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Aktienrechts, des Handelsgesetzes und der Steuergesetze aufgestellt.

Durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes hat sich die Form der Darstellung bzw. haben sich die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften geändert. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge war nicht erforderlich.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die damit verbundenen Erleichterungen werden im Wesentlichen in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Anlagewertewerden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, linar um planmäßige Abschreibungen vemindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um zeitanteilige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurde auf der Basis der steuerlichen AfA-Tabelle geschätzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 150 Euro und 1.000 Euro werden gemäß § 6 Abs.2 EStG im Zugangsjahr aktiviert und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständesind zum Nominalwert bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Die gesetzliche Rücklage wurde in der vorgeschriebenen Höhe gebildet.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist unter Einschätzung aller am Bilanzstichtag abzudeckenden Risiken und Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

3. Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

Beteiligungen

Die Gesellschaft besitzt einen Geschäftsanteil an der Thibera Consulting GmbH, St. Ingbert.

Anteil

Eigenkapital

Ergebnis

Jahr

%

Thibera Consulting GmBH

20,00

166.234,74

-92.404,87

2009

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr (im Vorjahr 0,00 Euro).

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt. Es verteilt sich auf 50.000 Namensaktien mit einem Nennbetrag von 1,00 Euro je Aktie.

Die gesetzliche Rücklage wurde gemäss § 150 AktG gebildet.

Verbindlichkeiten

2010

2009

Euro

Euro

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

12.367,49

1.193,18

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

12.367,49

401,89

Sonstige Verbindlichkeiten

467,12

1.017,21

davon gegenüber Gesellschaftern

317,65

373,12

davon aus Steuern

149,47

158,25

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

467,12

1.017,21

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahren bestanden wie im Vorjahr nicht.

Bilanzgewinn und Gewinnverwendung:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den sich zum 31. Dezember 2010 ergebenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.09.2011

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