Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 7971
Eingetragen
21.8.2008
Branche
Bauträger für andere Gebäude und BauwerkeVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
Erbringung von Bauleistungen als Generalunternehmer, Betreiben, Vermietung und Verpachtung gastronomischer Einrichtungen und Eventmarketing

Historie

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Management

NameRolle
Jens Fandrey
seit 4.5.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Franziska Fandrey
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Franziska Köcher
39114 Magdeburg, Cracauer Str. 49
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BuV GmbH

Menz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 23.396,60 23.243,00
I. Sachanlagen 23.396,60 23.243,00
B. Umlaufvermögen 13.977,29 3.492,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1,07 681,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.976,22 2.811,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 77,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 37.373,89 26.812,81

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 22.095,34 14.450,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.549,63 5.094,47
III. Jahresüberschuss 7.644,97 -5.455,16
B. Rückstellungen 1.500,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 13.778,55 11.562,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.778,55 11.562,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 37.373,89 26.812,81

Anhang zum 31.12.2009

BuV GmbH, Dorfstr. 14, 39175 Menz

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff. HGB angewandt. Im vorliegenden Jahresabschluss sind den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung jeweils die Vorjahreszahlen gegen übergestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gem. § 266 HGB. Eine Zusammenfassung von Posten der Bilanz wurde nicht vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamt-kostenverfahren erstellt.

I. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz:

1. Anlagevermögen

Zur Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens verweise ich auf den Anlagespiegel, der im Anschluss an den Kontennachweis zum Jahresabschlussbericht dargestellt ist und der auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres ausweist.

Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet.

Bei der Anwendung degressiver Abschreibung erfolgte der Übergang zur linearen Abschreibung, sobald diese zu einem höheren Abschreibungsbetrag führt.

Die Zugänge des Berichtsjahres wurden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgten pro rata temporis.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde die Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Für die Ermittlung der Herstellungskosten gilt das zum Anlagevermögen gesagte.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Nominalwerten abzüglich der Wertberichtigung angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

3. Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden in Höhe der möglichen Inanspruch-nahme gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Wechselverbindlichkeiten gehören in vollem Umfang zu den Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

II. Angaben zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

III. weitere Angaben:

1. zu den Gesellschaftsorganen:

Gesellschafter der Gesellschaft im Berichtsjahr war:

Janine Fischer

2. sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Anlagespiegel

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2009
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2009
Euro
Buchwert 31.12.2009
Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter 734,22       734,22 0,00
Geringwertige WG Sammelposten   754,28     151,28 603,00
Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung 26.275,00 2.617,00     6.099,00 22.793,00
  27.009,22 3.371,28     6.984,50 23.396,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2011 festgestellt.

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