KP Innenausbau GmbHLiquidiert

Grüninger Weg 23, 35415 Pohlheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gießen HRB 6224
Eingetragen
28.2.2005
Branche
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Lieferung Montage von industriell vorgefertigten und normgerechten Bauteilen für den Innenausbau sowie Erbringung von Dienstleistungen, welche diesem Zweck förderlich bzw. dienlich sind

Historie

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Management

NameRolle
Anette Polzer
seit 27.9.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

KP Innenausbau GmbH

35415 Pohlheim

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 34.930,00 36.886,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 798,00 1.182,00
II. Sachanlagen 34.132,00 35.704,00
B. Umlaufvermögen 263.090,56 135.570,53
I. Vorräte 99.799,93 16.055,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.654,03 96.120,23
III. Wertpapiere 10.035,62 10.125,44
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.600,98 13.268,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.597,95 4.156,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 307.618,51 176.613,28

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 18.931,03 31.745,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 6.745,66 0,00
III. Jahresfehlbetrag 12.814,63 -6.745,66
B. Rückstellungen 7.325,00 9.584,00
C. Verbindlichkeiten 281.362,48 135.283,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 307.618,51 176.613,28

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1.1.2005 - 31.12.2005
EUR
1. Rohergebnis 349.192,63 173.998,63
2. Personalaufwand 218.726,81 74.583,58
a) Löhne und Gehälter 173.946,02 65.515,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 44.780,79 9.068,52
davon für Altersversorgung 1.547,88 261,80
3. Abschreibungen 10.240,12 5.761,75
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 10.240,12 5.761,75
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 130.842,85 81.973,39
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 591,36 405,11
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 89,82 0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.539,04 510,14
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -14.654,65 11.574,88
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.428,00 3.946,22
10. sonstige Steuern 587,98 883,00
11. Jahresfehlbetrag 12.814,63 -6.745,66

Anhang

Anhang
 

 

 

 
Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der KP Innenausbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 

 
Der Jahresabschluss der KP Innenausbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie der Steuergesetze aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

 
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
 
Geschäftsjahresabschreibung
 

 
 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 

 


Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer
 

 

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
alleiniger Geschäftsführer: Anette Polzer
ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin

 

 
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
 
In der Gesellschafterversammlung vom 9. Juni 2006 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung des Jahres 2005 angenommen. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

 

 

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 

 

 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 
Sachverhalte Betrag
 
Ausleihungen 0,00 Euro

 
Forderungen 5.243,85 Euro

 
Verbindlichkeiten 0,00 Euro

 

 

 

 

 

 

 
Pohlheim, den 8. November 2007

 

 

Anette Polzer

Anlagespiegel

Anlagenspiegel zum 31.12.2006

 
 
Anschaffungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Buchwert
 
 
Herstellungs-
 

 

 
Abschreibungen
 

 

 

 
 
 
kosten
 

 

 

 
vom 01.01.2006 vom 01.01.2006
 

 
 
 
01.01.2006
 

 

 
31.12.2006 bis 31.12.2006 bis 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
 
 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0027 EDV-Software 1.534,00
 

 

 
736,00 384,00
 
798,00 1.182,00
0320 PKW 20.170,09
 

 

 
6.724,09 4.034,00
 
13.446,00 17.480,00
0400 Betriebsausstattung 12.116,36 4.100,00 250,00
 
5.101,36 3.440,29
 
10.865,00 10.426,00
0420 Büroeinrichtung 3.375,00
 

 

 
1.239,00 675,00
 
2.136,00 2.811,00
0440 Werkzeuge 1.403,65 928,04
 

 
778,69 573,04
 
1.553,00 1.198,00
0460 Gerüst- und Scha-
lungsmaterial

 
1.546,55
 

 
82,55 82,55
 
1.464,00
 
0480 GWG bis 410 Euro 4.042,65 1.930,24
 

 
1.304,89 1.051,24
 
4.668,00 3.789,00
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42.641,75 8.504,83 250,00
 
15.966,58 10.240,12
 
34.930,00 36.886,00
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 266.403,18 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 5.243,85 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 119.918,62 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.243,85 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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