Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 20554
Eingetragen
2.8.1990
Branche
Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
der Vertrieb und die Vermietung von Informations-, Kommunikations-, Computerund Schreibsystemen sowie von elektronischen datentechnischen Einrichtungen, von Zubehör und Installationsmaterial, von entsprechender Software nebst deren Wartung, sowie in diesem Zusammenhang notwendigen Organisationsmitteln und -maßnahmen, weiterhin die Unternehmens-, und Organisationsberatung, die Bereitstellung von Rechenzentrumsleistungen sowie alle artverwandten Geschäfte;

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Döhler
seit 6.11.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Döhler Datensysteme GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen


679,5


2.321,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände


1,5


1,50

II. Sachanlagen


678,00


2.320,00

B. Umlaufvermögen


314.570,09


308.494,31

I. Vorräte


15.783,00


23.429,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


143.078,23


78.734,28

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


155.708,86


206.331,03

C. Rechnungsabgrenzungsposten


3.357,94


2.505,09

Summe Aktiva


318.607,53


313.320,90



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital


96.330,21


89.365,22

I. Gezeichnetes Kapital

52.000,00

52.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


37.365,22


35.050,89

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


6.964,99


2.314,33

B. Rückstellungen


67.615,20


63.439,20

C. Verbindlichkeiten


154.662,12


160.516,48

Summe Passiva


318.607,53


313.320,90

ANHANG zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011

Döhler Datensysteme GmbH, Köln

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Erleichterungsvorschriften nach dem HGB werden nur teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanz­rechts­modernisierungs­gesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB nicht angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2010/2011 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind keine Änderungen der angewandten Ausweisgrundsätze und der Bewertungs- und Abschreibungsmethoden vorgenommen worden. Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden im Jahresabschluss 2010/2011 berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen unter den nachfolgenden Erläuterungen zu den Bilanzposten dargestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken ab und sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen ermittelt worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten sind für Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres gebildet worden.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 30. September 2011

Anlagevermögen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Umlaufvermöge

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögens­gegen­stände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzung enthält vorausgezahlte Versicherungsaufwendungen.

Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2010/2011 ist im einzelnen aus der Bilanz zum 30. September 2011 ersichtlich. Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe desjenigen Betrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein wird.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 18.655,88 (Vorjahr EUR 31.878,23) und Verbindlichkeiten aus Steuern von EUR 9.248,45 (Vorjahr EUR 20.778,99). Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahres­überschuss in Höhe von EUR 6.964,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Herr Dipl. Ing. Klaus Döhler

Herr Manfred Eßer

Köln, im Juli 2012

gez. gez.

Klaus Döhler Manfred Eßer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.07.2012

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