KF Engineering GmbHLiquidiert

Bruchstücker 111, 76661 Philippsburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 718363
Vorher
C.I.P. GmbH
Eingetragen
27.11.2000
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungReparatur und Instandhaltung von MaschinenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Planung, Lieferung und Montage sowie die Wartung und der Service von Anlagen für die Lebensmittelindustrie.

Historie

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Management

NameRolle
Christiane Faulhaber
seit 5.12.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Markus Faulhaber
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Christiane Faulhaber
Östringen
12.500 €
50.00%
Markus Faulhaber
Karlsruhe
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

C.I.P. GmbH

Halle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 8.217,70 8.217,70
B. Anlagevermögen 72,00 145,00
I. Sachanlagen 72,00 145,00
C. Umlaufvermögen 17.045,73 15.723,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.075,34 11.349,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.970,39 4.373,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.335,43 24.085,75

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.082,36 19.564,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.435,59 6.759,79
III. Jahresüberschuss 1.517,95 1.324,20
B. Rückstellungen 1.813,73 2.175,10
C. Verbindlichkeiten 2.439,34 2.346,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.335,43 24.085,75

Anhang



Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz ist in Kontoform erstellt. Die Gliederung der Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Es gibt keine Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit aufgrund BilMoG zum Vorjahr.

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, sind nicht bilanziert.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten enthalten keine Fremdkapitalzinsen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Dabei sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 2.439,34 Euro (VJ 2.346,24 Euro)

Es gibt keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten 0,00 Euro und Forderungen 2.537,65 Euro.

Sonstige Angaben

Bilanz und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2010 war durchschnittlich 1 Personen beschäftigt

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführte: Peter Illner

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde in der vorliegenden Form am 01.11.2011 festgestellt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Der Jahresüberschuss beträgt Euro 1.517,95 Euro. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2011 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Halle, den 03. November 2011

Der Geschäftsführer:


gez.: Peter Illner


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