Nett GmbHLiquidiert

56727 Mayen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 11965
Eingetragen
31.7.1986
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb eines Dachdeckerunternehmens, einer Bauklempnerei und die Ausführung von Wandverkleidungen.

Historie

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Management

NameRolle
Josef Nett
seit 3.8.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dieter Nett
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dieter Nett
Leugastr. 54, 5626 Andernach
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nett GmbH

Mayen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

2010
EUR
2011
EUR
I. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0 0
II. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0 0
A. Anlagevermögen 21.184,63 33.270,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0 0
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
3. geleistete Anzahlungen (immat. Vermögensgegenstände) 0 0
II. Sachanlagen 21.184,63 33.270,62
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 964,90 625,40
2. Technische Anlagen und Maschinen 2.020,50 1.540,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.199,23 31.104,72
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0
III. Finanzanlagen 0 0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0
3. Beteiligungen 0 0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
6. Sonstige Ausleihungen 0 0
B. Umlaufvermögen 68.575,37 60.403,28
I. Vorräte 9.003,45 5.963,81
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 9.003,45 5.963,81
4. geleistete Anzahlungen (Vorräte) 0 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.995,39 19.346,80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.389,32 9.224,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.606,07 10.122,64
6. Forderungen gegen Gesellschafter 0 0
III. Wertpapiere
1. Anteile an Tochterunternehmen (Umlaufvermögen) 0 0
2. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft (Umlaufvermögen) 0 0
3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.576,53 35.092,67
C. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 938,54 431,07
SUMME AKTIVA 90.698,54 94.104,97

PASSIVA

2010
EUR
2011
EUR
A. Eigenkapital 74.576,83 64.958,89
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 0 0
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0 0
1. gesetzliche Rücklage 0 0
2. Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) 0 0
3. satzungsmäßige Rücklagen 0 0
4. andere Gewinnrücklagen 0 0
IV. Gewinn- / Verlustvortrag 20.641,71 49.012,24
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 28.370,53 - 9.617,94
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0
C. Rückstellungen 5.354,01 9.548,63
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0 0
2. Steuerrückstellungen 0 0
3. Sonstige Rückstellungen 5.354,01 9.548,63
D. Verbindlichkeiten 10.767,70 19.597,45
1. Anleihen 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.017,53 4.047,42
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0 0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0 0
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 365,80 1.204,63
11. sonstige Verbindlichkeiten 6.384,37 14.345,40
davon aus Steuern xxx xxx
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit xxx xxx
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
SUMME PASSIVA 90.698,54 94.104,97

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt, ein grundlegender Bewertungswechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungswahlrechte wurden gem. § 250 Abs. 1 Nr. 2 in Anspruch genommen.

Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Abschreibungssätze betragen:

Software / Lizenzen 33 1/3 %
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8 % - 33 1/3 %

Vorräte

Der Warenbestand wurde zu Anschaffungspreisen einschließlich Nebenkosten abzüglich Preisnachlässen, die unfertigen Leistungen zu Herstellungskosten nach der retrograden Methode ermittelt und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden zu Vollkosten bzw. zu erwartenden Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Summe der Bruttowerte (kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten) und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposition sowie die Zugänge und Abgänge des Berichtsjahres ergeben sich aus der Aufstellung über die Entwicklung des Anlagevermögens. Daraus sind auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 1.204,63.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

II. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführer:

 

Herr Dieter Nett

 

Mayen, 30. Dezember 2012

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