NORDIKA Container Solutions GmbH

Nikolaus-Otto-Straße 9, 55129 Mainz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 147066
Vorher
FAB Container Solutions GmbH
Eingetragen
29.7.2015
Branche
Großhandel mit TabakwarenEinzelhandel mit Waren verschiedener Art, ohne NahrungsmittelEinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel
Gegenstand
Der Vertrieb von Containern (See- und Spezialcontainer) und Waren aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Der Vertrieb erlaubnispflichtiger Waren ist ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Krystian Uzdowski
seit 13.12.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Piotrkow Trybunalski / Polen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NORDIKA Container Solutions GmbH

Hamburg (vormals: Elmshorn)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 14.377,00 9.129,00
I. Sachanlagen 14.377,00 9.129,00
B. Umlaufvermögen 505.607,96 814.462,81
I. Vorräte 132.000,00 74.047,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189.951,71 281.928,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 183.656,25 458.487,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.147,04 4.729,40
Summe Aktiva 526.132,00 828.321,21

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 17.163,49 60.229,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnvortrag 47.729,73 2.164,70
V. Jahresfehlbetrag 43.066,24 -45.565,03
B. Rückstellungen 9.406,76 55.100,90
C. Verbindlichkeiten 499.561,75 712.990,58
Summe Passiva 526.132,00 828.321,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 147066 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 189.951,71 € 0,00 € 281.928,53 € 0,00 €

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 199.839,15 (Vj.: EUR 248.122,31) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 3 Arbeitnehmer (Vorjahr: 3) beschäftigt.

Hamburg, den

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Helge Melzer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.1.2022.

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