DataSquare GmbH & Co. KG PforzheimLiquidiert

21079 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRA 115698
Eingetragen
28.4.2008

Historie

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

DataSquare GmbH & Co. KG Pforzheim

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1,00

321,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

950,00

3.586,61

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.452,70

1.294,78

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

18.455,96

122.470,61

Summe Aktiva

21.859,66

127.673,00



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Kapital Teilhafter

-18.455,96

-122.470,61

nicht gedeckter Fehlbetrag

18.455,96

0,00

122.470,61

0,00

B. Rückstellungen

800,00

1.700,00

C. Verbindlichkeiten

21.059,66

125.973,00

Summe Passiva

21.859,66

127.673,00

ANHANG

Firma: DataSquare GmbH & Co. KG Pforzheim.
Sitz und Anschrift: Tempowerkring 6, 21079 Hamburg.
Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 115698 eingetragen.

Komplementärin: DataSquare GmbH, 25840 Koldenbüttel = 0 €, Kommanditist: Joachim Misdorf, 25840 Koldenbüttel = 1.000 €, Komplementär-/Kommanditkapital = 1.000 €.
Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft: DataSquare GmbH, 25840 Koldenbüttel, vertreten durch deren Geschäftsführer Herrn Joachim Misdorf, 25840 Koldenbüttel. Herr Joachim Misdorf ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
An Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft wurden keine Kredite und Vorschüsse gewährt.
Die Gesellschaft hat keinen Beirat/Aufsichtsrat.
Im Berichtszeitraum war die Gesellschaft in 21079 Hamburg tätig.
Im Geschäftsjahr 2013 waren bei der Firma Data Square GmbH & Co KG Pforzheim 0 Voll-AK beschäftigt.

Die Buchführung ist ordnungsgemäß und beweiskräftig. Das Belegwesen ist geordnet. Die Salden des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 sind ordnungsgemäß vorgetragen worden. Die Darstellungsstetigkeit wurde im Wirtschaftsjahr 2013 nicht durchbrochen.
Ein gesonderter Ausweis von Abschlussposten, die aus Gründen der Klarheit zusammengefasst wurden, ist in Ermangelung begründbarer Tatbestände nicht erfolgt. Im Jahresabschluss 2013 wurde eine Bilanzierungshilfe nicht in Anspruch genommen. Es sind keine Zuschreibungen beim Anlagevermögen erfolgt. Am Bilanzstichtag liegen keine Posten vor, die aufgrund der Ausübung eines Wahlrechtes nicht in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurden, es wurde kein selbstgeschaffenes Wirtschaftsgut bilanziert, bei dem Fremdkapitalzinsen einbezogen wurden.

Die Gesellschaft hat keinen Geschäfts- oder Firmenwert bilanziert. Insoweit entfällt eine planmäßige Abschreibung des Geschäfts- und Firmenwertes.
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Die Gesellschaft hält keine Anteile oder Ausleihungen an verbundene Unternehmen.
Am Bilanzstichtag ist keine Beteiligung zum Betriebsvermögen der Gesellschaft zuzurechnen, an der sie zu 20 % oder mehr beteiligt ist.
Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen erfolgt, wenn sich aus dem Börsen- oder Marktwert ein niedrigerer Wert am Abschlussstichtag ergab.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen = 0 T€.
Für die Gesellschafter werden bei der Gesellschaft ein Kapitalkonto II und III geführt. Auf dem Kapitalkonto II werden Verluste belastet, auf dem Kapitalkonto III werden Gewinnanteile, Tätigkeitsvergütungen und Zinsen gutgeschrieben sowie Entnahmen belastet. Kapitalkonto II am 31.12.2013 = -19 T€, Kapitalkonto III am 31.12.2013 = 0 T€.
Sonstige Vermögensgegenstände = 1 T€, davon bis 1 Monat = 0 T€, 2 und 3 Monate = 1 T€, mehr als 3 Monate = 0 T€.

Festkapital (Kapitalkonto I) am 31.12.2013 = 1.000 €, davon Komplementär-/Kommanditkapital = 1.000 €.
Im Jahresabschluss 2013 wurden Rückstellungen in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Rückstellung 31.12.2012 = 2 T€, Auflösung = 2 T€, Neubildung = 1 T€, Stand 31.12.2013 = 1 T€.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten = 0 T€.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen = 0 T€.
Sonstige Verbindlichkeiten = 21 T€, davon bis 1 Monat = 0 T€, 2 und 3 Monate = 0 T€, mehr als 3 Monate = 21 T€.

Am Bilanzstichtag waren keine sonstigen Vermögensgegenstände ersichtlich, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen und es sind keine Verpflichtungen erkennbar, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind.
Am Bilanzstichtag bestanden zu Lasten der Gesellschaft keine Eventualverbindlichkeiten.

 

21079 Hamburg, den 18. März 2015

gez. der Geschäftsführer: Joachim Misdorf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.03.2015

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