LEAN MANAGEMENT KOLLEG GmbHLiquidiert

45479 Mülheim an der Ruhr, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 47078
Vorher
proLean Management, und Beteiligungs GmbH
Eingetragen
8.7.2002
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Ingenieur-, Planungs- und Beratungsleistungen im In- und Ausland, insbesondere die Reorganisation von Produktions-, Dienstleistungs- und Serviceunternehmen sowie Netzbetreibern und Verwaltung oder im Gesundheitswesen, die Analyse, Planung, Gestaltung und Realisierung von Produktionssystemen unter Einbeziehung von Lean Management und anderen Methoden sowie die marktorientierte und produktionsgerechte Planung und Gestaltung von Produkten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

LEAN MANAGEMENT KOLLEG GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 6.591,00 0,00
I. Sachanlagen 6.591,00 0,00
B. Umlaufvermögen 432.271,31 25.255,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 343.132,56 11.293,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 89.138,75 13.962,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 982,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.528,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 507.373,20 25.255,14

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 24.177,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 822,88 11.095,21
III. Jahresfehlbetrag 91.706,01 -10.272,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 67.528,89 0,00
B. Rückstellungen 6.100,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 501.273,20 478,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 501.273,20 478,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 507.373,20 25.255,14

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Lean Management Kolleg GmbH, vormals proLean Management und Beteiligungs GmbH, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. in Verbindung mit §§ 238 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Sie macht von den größenabhängigen Erleichterungen hinsichtlich der Offenlegung gemäß §§ 276, 288, 327 HGB Gebrauch. Die Gesellschaft hat nach dem Wahlrecht des § 264 Abs. 1 HGB keinen Lagebericht aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) erstellt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den handelsrechtlichen und den steuerrechtlichen Vorschriften.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher verrechneten Abschreibungen angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Dabei wird die Abschreibung im Jahr der Anschaffung nur zeitanteilig für den vollen Monat der Anschaffung und die folgenden Monate verrechnet. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 wird gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt; bei Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2a EStG zu einem Sammelposten zusammengefasst, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird. Eine handelsrechtliche Übernahme dieses rein steuerlichen Sammelpostens ist zulässig, da der Gesamtbetrag im Geschäftsjahr 2008 von untergeordneter Bedeutung ist.

Forderungen und liquide Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Einzelangaben zur Bilanz

a) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000 EUR. Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 weist einen Bilanzverlust von 92.528,89 EUR sowie einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 67.528,89 EUR aus. Die Gesellschaft ist jedoch nicht überschuldet im Sinne von § 19 InsO, da aufgrund der Auftragslage eine positive Fortführungsprognose besteht.

b) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für ausstehende Eingangsrechnungen sowie Jahresabschluss- und Beratungskosten.

c) Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:

  Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56.259,80
Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen 440.164,75
Steuerverbindlichkeiten 2.107,54
Sonstige Verbindlichkeiten 2.741,11
gesamt 501.273,20

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

d) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

4. Sonstige Angaben

a. Mitarbeiter

Im Jahr 2008 war ein Mitarbeiter beschäftigt.

b. Geschäftsführung

Mit Gesellschafterbeschluss vom 29.04.2002 ist Herr Dr. Ing. Dipl.-Kfm. Bodo Wiegand zum alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer bestellt.

c. Konzernverhältnis gem. § 285 Nr. 14 HGB

Die Gesellschaft ist seit dem 28.01.2008 Tochterunternehmen der Juisclan Holding GmbH mit Sitz in Hilden. Es wird auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses verzichtet, da Mutter- und Tochterunternehmen zusammen die in § 293 Abs. 1 HGB genannten Größenmerkmale nicht überschreiten.

 

Hilden im Dezember 2009

gez. Dr. Bodo Wiegand, Geschäftsführer

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