CD Rohling-up GmbHLiquidiert

66119 Saarbrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 100015
Eingetragen
24.10.2005
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Der Handel mit erlaubnisfreien Waren, Rechten und Lizenzen aller Art, die insbesondere mit optischen Datenträgern und entsprechendem Zubehör in Verbindung stehen, sowie die technischwirtschaftliche Unternehmensberatung in diesem Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Reutler
seit 12.5.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

CD Rohling-up GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 492.865,00 542.494,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 475.206,00 535.616,00
II. Sachanlagen 17.659,00 6.878,00
B. Umlaufvermögen 553.643,52 840.756,47
I. Vorräte 450.794,13 682.724,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.317,64 42.896,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.531,75 115.135,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.465,29 3.410,85
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 600.031,09 232.256,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.662.004,90 1.618.918,24

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 257.256,92 -336.295,13
III. Jahresfehlbetrag 367.774,17 593.552,05
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 600.031,09 232.256,92
B. Rückstellungen 16.663,00 17.593,71
C. Verbindlichkeiten 1.645.341,90 1.601.324,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.645.341,90 1.601.324,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.662.004,90 1.618.918,24

Anhang


Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft gehört nach Bilanzsumme, Umsatzerlösen und Mitarbeiterzahl zu den kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Bewertung wurde unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens durchgeführt (going concern-Prinzip).

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung der Bilanz und des Anhangs von den Erleichterungen gem. § 266 Abs.1 Satz 3 bzw. § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch. Sie wird für die Offenlegung die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch nehmen, d.h. nur die Bilanz gem. § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und den sie betreffenden Anhang beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch einreichen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Aufgrund einer positiven Fortführungsprognose erfolgte die Bilanzierung und Bewertung ungeachtet der bilanzieller Überschuldung zu Fortführungswerten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear bzw. degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs sofort als Betriebsausgabe erfasst.

Die Vorräte wurden lt. Angaben der Geschäftsleitung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Aufgrund der von der Geschäftsführung erstellten Fortführungsprognose steht die bilanzielle Überschuldung der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht entgegen.

Nach Ansicht der Geschäftsführung liegt aus den vorgenannten Ausführungen kein Tatbestand des § 19 InsO vor.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellung wurde in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt und bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde eine Abzinsung gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktive latente Steuern / Passive latente Steuern

Es wurde von der Erleichterung des § 274 a Nr. 5 HGB Gebrauch gemacht und auf den Ansatz latenter Steuern gem. § 274 HGB verzichtet.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane gem. § 285 Nr. 10 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Dino Lewkowicz (Kaufmann) geführt.

Saarbrücken, im März 2013

Geschäftsführer
Dino Lewkowicz 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2013 festgestellt.

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