Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 340813
Vorher
CONSMED Consulting und Vertrieb medizinischer Software GmbH
Eingetragen
21.4.1997
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin) bei GmbH & Co. KG`en.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Ulrich Jeggle
Schöntaler Straße 44, 71522 Backnang
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CONSMED Consulting und Vertrieb medizinischer Software GmbH

Backnang

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 209.923,73 232.180,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.933,00 38.533,50
II. Sachanlagen 184.990,73 193.647,23
B. Umlaufvermögen 74.055,23 75.376,23
I. Vorräte 28.643,89 20.317,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.018,05 23.330,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.393,29 31.728,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 231,50 501,97
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 145.580,73 91.822,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 429.791,19 399.881,80

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 171.145,32 117.387,46
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 145.580,73 91.822,87
B. Rückstellungen 3.200,00 3.200,00
C. Verbindlichkeiten 425.196,19 395.286,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 242.631,86 395.286,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.395,00 1.395,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 429.791,19 399.881,80

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

 
Der Jahresabschluss der Firma Consmed Consulting und Vertrieb medizinischer Software GmbH (kurz: Consmed GmbH) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.  Die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB wurden hierbei angewandt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt nach Berücksichtigung der vollständigen Gewinnverwendung.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Umstellungseffekte aus der Einführung des BilMoG haben sich nicht ergeben, so dass auf die Erstellung einer BilMoG-Eröffnungsbilanz verzichtet werden konnte.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro, aber nicht mehr als 1.000,00 Euro, wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch persönliche Bürgschaften des Gesellschafter-Geschäftsführers besichert.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 242.631,86 (Vorjahr: Euro 395.286,80). Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren ergaben sich zum Abschlussstichtag nicht.

Bezüglich des Gesellschafterdarlehens liegt eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung vor. Auch hier ergeben sich keine Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände haben im Berichtsjahr Euro 13.600,00 (Vj.  Euro 13.600,00) betragen.

An Abschreibungen auf Sachanlagevermögen fielen Euro 3.716,00 (Vj. Euro 3.988,00) an. Die Abschreibungen auf Gebäude betrugen Euro 4.845,00 (Vj. Euro 4.845,00).

Die Abschreibung auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sammelposten betrug Euro 429,45 (Vj. Euro 361,11).


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Dr. med. dent. Ulrich Jeggle
ausgeübter Beruf:
Facharzt für Oralchirurgie
Weitere Geschäftsführer:
Lothar Jaus
ausgeübter Beruf:
Industriekaufmann


Herr Lothar Jaus ist im Laufe des Jahres 2011 als Geschäftsführer ausgeschieden.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 155.659,50 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 352.405,95 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.

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