KMS International Marketing GmbH & Co. KGLiquidiert

Roermonder Straße 337, 52072 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRA 4783
Eingetragen
30.7.2002

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

KMS International Marketing GmbH & Co. KG

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 81.505,20
B. Anlagevermögen 0,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 109,00 767,00
II. Sachanlagen 11.424,00 12.835,00
C. Umlaufvermögen 0,00 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 298.408,85 205.455,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6,24 10,07
D. Rechnungsabgrenzungsposten 919,00 1.274,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 310.867,09 301.846,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 95.169,16 144.995,83
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 18.494,80 100.000,00
1. variables Kapitalkonto 76.674,36 44.995,83
B. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Steuerrückstellungen 984,35 0,00
a. Rückstellungen für latente Steuern 72,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 7.222,00 8.860,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 139.144,13 108.046,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 92.943,31 60.337,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.134,95 6.165,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.134,95 6.165,57
3. sonstige Verbindlichkeiten 49.140,50 33.778,35
davon aus Steuern 17.834,74 1.938,63
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 225,89 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 49.140,50 33.778,35
• Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden 17.834,74 1.938,63
• Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 225,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 310.867,09 301.846,36

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und die Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Hier wurde das Wahlrecht nach Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 Halbsatz 1 EGHGB in Anspruch genommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden unter Einbeziehung von Preis- und Kostensteigerungen mit dem künftigen Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

C. Angaben zu Posten der Bilanz


I. Angaben zur Aktivseite


1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist zum Schluss des Anhangs aufgeführt.


2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung Gesamtbetrag ≤ 1 Jahr > 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
134.337,27 134.337,27 0,00
Sonstige Vermögens-
gegenstände
164.071,58 164.071,58 0,00
Summe 298.408,85 298.408,85 0,00



II. Angaben zur Passivseite


1. Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Kommanditeinlage von 100.000,00 € des Kommanditisten ist beim Eigenkapital als Haftkapital gesondert ausgewiesen. Die nicht eingeforderte Einlage wurde entsprechend § 272 Abs. 1 HGB n.F. offen vom Haftkapital abgesetzt.


2. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag ≤ 1 Jahr > 1 Jahr
gegenüber Kreditinstituten 139.144,13 92.943,31 46.200,82
aus Lieferungen und Leistungen 19.134,95 19.134,95 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 49.140,50 49.140,50 0,00
Summe 207.419,58 161.218,76 46.200,82

D. Sonstige Angaben


I. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zur Geschäftsführerin war während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Firma KMS Verwaltungs GmbH,

vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Alexandra Hoppe-Kaninski

Jeder Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Aachen, den 15. September 2011


gez. Alexandra Hoppe-Kaninski
______________________________
KMS Verwaltungs GmbH
vertreten durch die Geschäftsführerin
Frau Alexandra Hoppe-Kaninski

Bilanzposition Anschaffungs- Zugänge Abgänge Kumulierte Zuschreib.

Herstellungs- Umbuchungen
Abschreib. Abschreib.

Kosten

31.12.10 01.10 - 12.10
Konzessionen, gewerbliche 1.975,00 1.866,00
Schutzrechte und ähnliche 658,00
Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten
und Werten
Andere Anlagen, Betriebs- 65.527,33 4.139,95 58.243,28
und Geschäftsausstattung 5.550,95
Summe Anlagevermögen 67.502,33 4.139,95 60.109,28
6.208,95
Bilanzposition Buchwert Buchwert




31.12.10 31.12.09
Konzessionen, gewerbliche 109,00 767,00
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten
und Werten
Andere Anlagen, Betriebs- 11.424,00 12.835,00
und Geschäftsausstattung
Summe Anlagevermögen 11.533,00 13.602,00

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