Curon GmbH
Römhild
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2013
Bilanz Januar - Dezember 2013
nach HGB § 266
Soweit nicht angegeben sind alle
Beträge in Euro (€)
Aktiva
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwerte |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| 7. Sonstiges |
0,00 |
| 8.
Genossenschaftsanteile |
0,00 |
| 9.
Rückdeckungsansprüche aus
Lebensversicherungen |
0,00 |
| Summe III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| 5. In Arbeit befindliche
Auftrage |
0,00 |
| 6. Sonstiges |
0,00 |
| Summe I.
Vorräte |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
120.000,00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
27,80 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
120.027,80 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| Summe III.
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
| Summe IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
0,00 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
120.027,80 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
| Summe C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe Aktiva |
120.027,80 |
|
Passiva
|
|
| A. Eigenkapital |
25.000,00 |
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
| Summe I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| Summe II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III. Sonderposten mit
Rücklagenanteil |
0,00 |
| Summe III. Sonderposten
mit Rücklagenanteil |
0,00 |
| IV.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Summe IV.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| V.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-46.982,47 |
| Summe V.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-46.982,47 |
| VI.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
119.250,00 |
| VII. nicht gedeckter
Fehlbetrag |
0,00 |
| Summe A.
Eigenkapital |
97.267,53 |
| B.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| Summe 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| Summe 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
8.750,00 |
| Summe 3. sonstige
Rückstellungen |
8.750,00 |
| 4. Sonstiges |
0,00 |
| Summe B.
Rückstellungen |
8.750,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| Summe 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| Summe 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
und Bestellungen |
0,00 |
| Summe 3. erhaltene
Anzahlungen und Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| Summe 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| Summe 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Summe 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
14.010,27 |
| Summe 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
14.010,27 |
| 9. Sonstiges |
0,00 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
14.010,27 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe Passiva |
120.027,80 |
Gewinn- und Verlustrechnung Januar - Dezember 2013
Soweit nicht angegeben sind alle
Beträge in Euro (€)
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
120.000,00 |
| Summe
Umsatzerlöse |
120.000,00 |
|
Bestandsveränderungen fertige/unfertige
Erzeugnisse |
|
| Summe
Bestandsveränderungen fertige/unfertige
Erzeugnisse |
0,00 |
| aktivierte
Eigenleistungen |
|
| Summe aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
| sonstige betriebliche
Erträge |
|
| Summe sonstige
betriebliche Erträge |
0,00 |
| Materialaufwand |
|
| Summe
Materialaufwand |
0,00 |
| Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
|
| Summe Aufwendungen
für bezogene Leistungen |
0,00 |
| Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
| Summe Aufwendungen
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren |
0,00 |
| Personalaufwand |
|
| Summe
Personalaufwand |
0,00 |
| Abschreibungen |
|
| Summe
Abschreibungen |
0,00 |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-750,00 |
| Raumkosten |
0,00 |
| Fahrzeugkosten |
0,00 |
| Werbekosten |
0,00 |
| Reisekosten |
0,00 |
| andere betriebliche
Aufwendungen |
0,00 |
| Summe sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-750,00 |
| Erträge aus
Beteiligungen |
|
| Summe Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
| Erträge aus anderen
Wertpapieren u. Ausleihungen |
|
| Summe Erträge aus
anderen Wertpapieren u. Ausleihungen |
0,00 |
| sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
| Summe sonstige Zinsen
und ähnliche Erträge |
0,00 |
| Abschreibungen auf
Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV |
0,00 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
| Summe Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
119.250,00 |
| außerordentliches
Ergebnis |
|
| außerordentliche
Erträge |
|
| Summe
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| außerordentliche
Aufwendungen |
|
| Summe
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| Summe
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
| Summe Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| sonstige Steuern |
|
| Summe sonstige
Steuern |
0,00 |
|
Jahresüberschuss |
119.250,00 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2013
Curon GmbH
A. Allgemeine Angaben
1. Gezeichnetes Kapital
Die Firmierung der Gesellschaft lautet zum Zeitpunkt der
Bilanzerstellung auf Curon GmbH.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich zum Zeitpunkt
der Bilanzerstellung 98630 Römhild, Mönchshof
5.
Das Stammkapital der Gesellschaft
beträgt zum Bilanzstichtag Euro 25.000,00.
Für die Bilanzaufstellung war die
Geschäftsleitung der GmbH verantwortlich.
2. Grundsätzliches zum Jahresabschluß
Der Jahresabschluß der Gesellschaft zum Stichtag
wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes
beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Größenabhängige Erleichterungen bei der
Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 288 Satz 1)
wurden in Anspruch genommen. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im
Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.
B. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
im Jahresabschluß sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Aufwendungen und enthalten, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist und soweit bekannt und vorliegend. Die
Bilanzierung erfolgte unter Berücksichtigung der
ertragssteuerlichen Besonderheiten
Die Bilanzerstellung erfolgte vor Verwendung des
Jahresergebnisses.
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmesfortführung
(going-concern-Prinzip gemäß §252 Abs. 1
Nr. 2 HGB) ausgegangen.
2. Anlagevermögen
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
3. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften bewertet.
4. Rückstellungen
Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist. Mit einer Inanspruchnahme ist zu
rechnen.
5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden sofern vorhanden, mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
6. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Besonderheiten sind nicht zu vermerken. Im
Geschäftsjahr kam zu einer überschaubaren Anzahl
von Geschäftsvorfällen.
7. Zahl der Arbeitnehmer
Im Wirtschaftsjahr waren keine Arbeitnehmer
beschäftigt. Lediglich der Geschäftsführer
war angestellt, jedoch nur ehrenamtlich.
C. Ort, Datum, Unterschriften
Römhild, den 16.03
2015
gez.
Geschäftsleitung
|