art of object AGLiquidiert
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Andreas Winter seit 18.9.2001 | Vorstandsmitglied |
Karl-Josef Scheuer seit 18.9.2001 | Vorstandsmitglied |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
art of object AGKölnJahresabschluss zum 31. Dezember 2006Bilanzbericht zum 31. Dezember 2006AKTIVA
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2006 bis 31.12.2006
AnhangAllgemeine Angaben Der Jahresabschluss der art of object AG, Köln wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die art of object AG, Köln ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 HGB Gebrauch. Die Gesellschaft verzichtet auf die Aufstellung eines Anlagengitters gemäß § 268 Abs. 2 HGB. Die Anhangangaben gemäß § 285 Nr. 3, 4, 7 und 9 werden nicht gemacht. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Der Jahresabschluss der art of object AG, Köln wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen und die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter überstiegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Bruttoanlagenspiegel Die Gesellschaft verzichtet auf die Aufstellung eines Anlagengitters gemäß § 268 Abs. 2 HGB. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 14.500,00. Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 10.815,81 Euro. Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 414,85. Sonderposten mit Rücklageanteil Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:
Die Aufwendungen aus der Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil betragen Euro 4.400,00. Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2006:
Gewinnvortrag Der Gewinnvortrag zum 01.01.2006 in Höhe von Euro 298,68 wurde im Berichtszeitraum vorgetragen. Vorschlag zur Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnis Verwendung vor: Der Jahresüberschuss beträgt Euro 11.303,06. Auf neue Rechnung werden Euro 11.303,06 vorgetragen. Sonstige Pflichtangaben Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten: Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an: Herr Karl-Josef Scheuer, Richard-Wagner-Str. 53, 50674 Köln Herr Andreas Winter, Hauswiesenweg 15, 51069 Köln Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an: Herr Wolfgang Bäumer, Herrenbergstr. 14, 54441 Ockfen (Vorsitzender) Herr Prof. Dr. med. Marcus Siebolds, Fischenicher Str. 73, 50969 Köln Frau Petra Tillmann, Saarstr. 50, 50996 Köln Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 4. Weitere Angabepflichten nach dem Aktiengesetz Angaben über die Gattung der Aktien Das Grundkapital von 50.000,00 Euro ist eingeteilt in 5.000 Stück Namensaktien. Von den 5.000 Stück Namensaktien ohne Nennwert übernehmen:
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:
Köln im Juni 2007 Vorstand |
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