Stammdaten

Register
Amtsgericht Königstein HRB 5503
Vorher
A.A.A.A.A. ABFLUSS AAL Abfluß-, Rohr- und Kanalreinigung T. + N. Notdienst GmbHA.A.A.A.A. Abwasserverbund Abfluß-, Rohr- und Kanalreinigung T. + N. Notdienst Franchise GmbH
Eingetragen
3.5.2001
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungLuftsicherheitsdiensteErbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
Gegenstand
Die Planung und Vermittlung von Dienstleistungen rund ums Haus.

Historie

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Management

NameRolle
Sahlai El Makrani
seit 27.10.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Marcell Patrick Engel
Friedrich-Uhde-Str. 7, 65812 Bad Soden
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AVA SERVICE GmbH

(vormals: A.A.A.A.A. Abwasserverbund Abfluß-, Rohr- und Kanalreinigung T. + N. Notdienst Franchise GmbH)

Bad Soden am Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 107.259,00 144.972,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 107.255,00 144.968,00
B. Umlaufvermögen 160.902,12 163.588,68
I. Vorräte 402,09 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.876,17 100.954,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.623,86 62.634,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.172,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 283.333,62 308.560,68

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 130.090,27 176.581,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 136.581,40 47.631,65
III. Jahresfehlbetrag 31.491,13 -103.949,75
B. Rückstellungen 20.670,00 39.864,00
C. Verbindlichkeiten 132.573,35 92.115,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 283.333,62 308.560,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

1. Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist gem. § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der AVA SERVICE GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Zugänge bei den Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und der Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände € 86.876,17 € 0,00 € 100.954,44 € 0,00


Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten war kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie

übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 132.572,65 € 132.572,65 € 0,00
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 92.115,28 € 92.115,28 € 0,00


Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum 31.12.2012 i.H.v. EUR 0,70 (Vj.: 462,00).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Marcell Krutzinna, Kaufmann, Bad Soden

 

Bad Soden, den 08. November 2013

Marcell Krutzinna


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.11.2013.

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