SKM-Sicherheitsmanagement GmbHLiquidiert

13055 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 114256
Eingetragen
3.7.2008
Branche
Private Wach- und Sicherheitsdienste für VeranstaltungenSicherheitsdienste a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Sicherheitsdienstleistungen, Bewachungsunternehmen und Veranstaltungsservice sowie Tätigkeiten als Bildungsträger im Bereich Sicherheitsdienst, Vertrieb von Ausrüstung- und Sicherheitszubehör, Ermittlungsaufträge jeglicher Art, Begleitservice, Eventmanagement, Musikmanagement; Entwicklung, Produktion, Einkauf und Vertrieb von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Elektround Elektronikartikeln, Merchandising

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Andreas Kamer
seit 8.2.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

SKM-Sicherheitsmanagement GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 35.070,57 32.140,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.118,84 4.523,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.951,73 27.616,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 234,41 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.305,98 32.141,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.823,62 28.288,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.288,90 2.071,91
III. Jahresüberschuss 534,72 1.216,99
B. Rückstellungen 2.241,54 2.018,50
C. Verbindlichkeiten 4.240,82 1.833,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.240,82 1.833,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.305,98 32.141,19

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SKM-Sicherheitsmanagement GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
4,6
4,6
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
1,5
1,5
0,0
Summe
6,1
6,1
0,0


   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 4.240,82 (Vorjahr: Euro 1.833,79).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
0,0
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
0,1
0,1
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
4,1
4,1
0,0
0,0
Summe
4,2
4,2
0,0
0,0


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2011 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2011 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herrn Stefan Müller

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Berlin, 30. Juni 2011
 
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 73,24 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 100,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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