Profiline Import-Export GmbHLiquidiert

Berliner Straße 46, 13127 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 56518
Vorher
A & K Fahrzeugteile Berlin GmbH
Eingetragen
30.9.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit neuen oder gebrauchten Kraftfahrzeugen sowie Kfz-Ersatz- und Zubehörteilen, Betreiben einer Kfz-Werkstatt, Vermietung von Kraftfahrzeugen, Betreiben eines Reisebüros, Handel mit neuen oder gebrauchten Elektround Maschinenbauteilen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Profiline Import-Export GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 60.776,00 22.771,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.705,00 13.807,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 13.848,00 10.464,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1.857,00 3.343,00
II. Sachanlagen 45.071,00 8.964,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.071,00 8.964,00
B. Umlaufvermögen 287.786,37 189.216,57
I. Vorräte 136.529,00 6.018,05
1. fertige Erzeugnisse und Waren 136.529,00 6.018,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.147,10 139.676,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 105.640,10 133.099,62
2. sonstige Vermögensgegenstände 16.507,00 6.577,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.110,27 43.521,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 932,53 95,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 349.494,90 212.082,77

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 84.394,13 60.768,95
I. gezeichnetes Kapital 26.564,59 26.564,59
II. Gewinnvortrag 34.204,36 -11.761,53
III. Jahresüberschuss 23.625,18 45.965,89
B. Rückstellungen 28.357,00 27.851,00
1. Steuerrückstellungen 11.257,00 18.237,00
2. sonstige Rückstellungen 17.100,00 9.614,00
C. Verbindlichkeiten 236.743,77 123.462,82
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 138.002,79 52.137,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 138.002,79 52.137,89
2. sonstige Verbindlichkeiten 98.740,98 71.324,93
davon aus Steuern 4.874,77 26.789,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.741,70 45.575,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 349.494,90 212.082,77

Anhang

Allgemeine Bewertungsmethoden gem. § 252 HGB

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftjahres 2008 stimmen mit der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres 2007 überein.

Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind per 31. Dezember 2008 einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden.

Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden ergänzend berücksichtigt.

Bilanzierungsmethoden/Gliederung

Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungen enthalten.

Aufwendungen und Erträge wurden vollständig ausgewiesen und nicht miteinander verrechnet.

Aktivwerte wurden nicht mit Passivwerten der Bilanz verrechnet. Nicht entgeltlich erworbene materielle Vermögensgegenstände sind nicht bilanziert.

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt. Die bezeichneten Posten gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB sind gesondert und in der entsprechenden Reihenfolge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die in § 275 Abs. 2 HGB ausgewiesenen Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungs- posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Hierzu erfolgen folgende Erläuterungen:

A. Anlagevermögen Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt.

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 150,00 und 1.000,00 € wird ein Sammelposten gebildet und auf 5 Jahre verteilt.

B. Umlaufvermögen Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert auf den Wert, der den Vorräten am Bilanzstichtag beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bankguthaben

Der sich aus der Buchführung ergebende Bestand wurde mit den vorliegenden Kontoauszügen abgestimmt.

C. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung ermittelt. Es wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Gem. § 274 HGB besteht eine Rückstellung für latente Steuern.

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen in Höhe von € 79.999,28.

F. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2008 Einverständnis in Bezug auf die offenzulegenden Daten

 

Berlin, den 24. Juni 2009

Andreas Kleemann, Geschäftsführer

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