HK Abwicklungsgesellschaft GmbHLiquidiert

63762 Großostheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 863
Vorher
Hemberger & Kunze GmbH
Eingetragen
2.2.1976
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
Betrieb von Metall-Präzisionswerkstätten.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Kunze
seit 9.7.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12500
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hemberger & Kunze GmbH

Großostheim 2 - Ringheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 433.302,50 506.503,00
I. Sachanlagen 432.602,50 505.803,00
II. Finanzanlagen 700,00 700,00
B. Umlaufvermögen 336.207,94 231.673,14
I. Vorräte 147.810,00 126.240,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.355,19 101.920,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.042,75 3.512,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.150,95 48.160,14
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 6.573,32  
Summe Aktiva 811.234,71 786.336,28

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 4.882,95
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 20.681,64 67.862,43
III. Jahresfehlbetrag 11.456,27 -47.180,79
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -6.573,32  
B. Rückstellungen 19.939,00 19.499,00
C. Verbindlichkeiten 791.295,71 761.954,33
Summe Passiva 811.234,71 786.336,28

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss der Firma Hemberger & Kunze GmbH, Großostheim 2 - Ringheim (Registergericht: Aschaffenburg, HRB 863) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
 
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.
 
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 10 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
 
Für die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden die steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens und zur Auflösung über fünf Jahre (§ 6 Abs. 2a EStG) oder zur Sofortabschreibung nach  § 6 Abs.  2 EStG angewendet. Auch in der Handelsbilanz steht diese Handhabung der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegen.
 
 
Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
 
Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgte zu den je nach Fertigungsgrad angefallenen Herstellungskosten.
 
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.
 
Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.
 
Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
 
 
 
Angaben zur Bilanz
 
Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt TEUR 14,2.
 
Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen TEUR 31,1.
Von den Verbindlichkeiten haben insgesamt TEUR 358,2 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, TEUR 433,1 eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren, TEUR 0,0 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Es sind insgesamt TEUR 0,0 durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.
 
Aus dem Mietvertrag für das Betriebsgrundstück ergibt sich eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von TEUR 59,6 der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis zum 30.09.2019.
 
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28 (ohne zur Berufsausbildung beschäftigte Arbeitnehmer und Geschäftsführer).
 
 
Großostheim-Ringheim, 25. Oktober 2018
 
 
gez. Frank Kunze
- Geschäftsführung -
 
Feststellung des Jahresabschlusses
 
Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 erfolgte am 25.10.2018.

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