Digi-Media United GmbHLiquidiert

86159 Augsburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 24600
Eingetragen
12.7.2000
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikFernsehveranstalter und Verbreitung von VideoinhaltenGroßhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Verrichtung aller Dienstleistungen in der Film-, Video- und Computerbranche sowie Bau von Systemen zur Medienproduktion; ferner Produktion, Distribution und Entwicklung jeglicher Art von Medien auch für das Internet, sowie Handel mit TV-, Video- und Rundfunkgeräten nebst Zubehör und Vermittlung von Arbeitskräften zur Medienproduktion, sofern hierzu keine Genehmigung erforderlich ist.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
Michael Höfner
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Digi-Media United GmbH

Augsburg

(vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 5.384,50 6.639,00
I. Sachanlagen 5.384,50 6.639,00
1. technische Anlagen und Maschinen 3.353,50 4.608,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.031,00 2.031,00
B. Umlaufvermögen 90.440,80 96.291,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.508,18 73.956,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.259,91 18.726,72
2. sonstige Vermögensgegenstände 61.248,27 55.229,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.932,62 22.335,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 143,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 95.968,30 102.930,82

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 75.264,06 82.502,54
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 57.502,54 51.031,14
III. Jahresfehlbetrag 7.238,48 -6.471,40
B. Rückstellungen 800,00 2.941,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 1.941,00
2. sonstige Rückstellungen 800,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 19.904,24 17.487,28
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.055,32 6.728,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.055,32 6.728,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 8.848,92 10.759,28
davon aus Steuern 1.947,90 4.380,23
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 339,98 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 5.000,00 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.848,92 10.759,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 95.968,30 102.930,82

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BILANZIERUNG, BEWERTUNG

Die Gesellschaft ist grundsätzlich eine kleine Personengesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Es werden die größenabhängigen Erleichterungen für eine kleine Personengesellschaften in Anspruch genommen.

Soweit die Inanspruchnahme steuerlicher Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte einen entsprechenden Ansatz im Jahresabschluss vorsieht, folgt die Gesellschaft den steuerlichen Vorschriften. Hinsichtlich der Angaben gem. § 289 Nr. 9 HGB wird von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

B. GRUNDSÄTZE ZUR GLIEDERUNG DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gliederung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang richtet sich zusätzlich nach den §§ 340 ff HGB.

Die Gesellschaft macht von § 265 Abs. 8 i.V.m. § 340a HGB Gebrauch und führt in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Posten, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Saldo hatten nicht auf.

C. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Forderungen

Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Im vorliegenden Abschluss waren bedingt durch die Einbringlichkeit der ausgewiesenen Forderungen weder Einzel- noch Pauschalwertberichtigungen zu bilden.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten nach Maßgabe der branchenüblichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Den Abschreibungssätzen liegen die folgenden Nutzungsdauern zugrunde:

  Nutzungsdauer in Jahren
Fahrzeuge 4-8
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3-10

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Rückstellungen

Die anderen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Soweit der Jahresabschluss Werte enthält, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, erfolgt die Umrechnung nach dem Vorsichtsprinzip bei dem Aktiva zum Umrechnungskurs im Transaktionszeitpunkt bzw. zum niedrigeren Stichtagskurs und bei den Passiva zum Umrechnungskurs im Transaktionszeitpunkt bzw. zum höheren Stichtagskurs.

D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Forderungen an Kreditinstitute

Die Forderungen sind innerhalb von drei Monaten fällig. Die Forderungen beinhalten keine Forderungen gegen andere Finanzdienstleistungsinstitute.

Forderungen an Kunden

Die anderen Forderungen sind innerhalb von drei Monaten fällig. Die Forderungen beinhalten keine Forderungen gegen andere Finanzdienstleistungsinstitute. Es sind keine Forderungen mit unbestimmter Laufzeit enthalten.

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagespiegel.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen, soweit sie nicht anderen Posten zuzuordnen sind. Die Fristigkeit liegt innerhalb von drei Monaten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten, soweit sie nicht anderen Posten zuzuordnen sind. Sie sind grundsätzlich innerhalb von drei Monaten fällig.

Rückstellungen

Pensionszusagen an Mitarbeiter oder die Geschäftsleitung liegen keine vor.

Die Steuerrückstellungen betragen Euro 0,00 und die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Steuerberatungskosten in Höhe von Euro 800,00.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden keine Eventualverbindlichkeiten gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.

Gesamtbetrag der Vermögensgegenstände und Schulden in Fremdwährung

Im Geschäftsjahr sind in den Forderungen und Verbindlichkeiten keine Währungsguthaben oder -verbindlichkeiten enthalten.

E. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Zinsaufwendungen

Es bestanden keine Zinsaufwendungen bei Banken.

F. Sonstige Angaben

Geschäftsführung/Vertretungsbefugnis

Der Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr wahrgenommen durch:

Herrn Michael Höfler

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern

Gegenüber Herrn Michael Höfler bestand am 31.12.2009 eine Forderung in Höhe von Euro 55.514,49.

(im Vorjahr Euro 50.684,28)

Die entsprechenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten wurden mit 2% verzinst.

Ergebnisverwendung §§ 268 Abs. 1 / 325 Abs. 1 / 326 HGB

Der Jahresfehlbetrag beträgt: EURO - 7.238,48

Er wird wie folgt verwendet: Verrechnung mit dem Gewinnvortrag.

Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahresdurchschnitt wurden 1 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Augsburg, den 27. Dezember 2010

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