e - Energie Fachmarkt GmbHLiquidiert

99310 Arnstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 507598
Eingetragen
27.1.2012
Branche
ElektrizitätshandelGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
ist der Handel mit Produkten im Bereich erneuerbarer Energien.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

e - Energie Fachmarkt GmbH

Arnstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 04.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
4.1.2012
EUR
A. Anlagevermögen 5.905,00 0,00
I. Sachanlagen 5.905,00 0,00
B. Umlaufvermögen 170.190,23 25.000,00
I. Vorräte 98.484,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.376,45 25.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 329,78 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.116,46 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 179.211,69 25.000,00

Passiva

31.12.2012
EUR
4.1.2012
EUR
A. Eigenkapital 291,18 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 24.708,82 0,00
B. Rückstellungen 10.760,39 0,00
C. Verbindlichkeiten 168.160,12 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 168.160,12 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 179.211,69 25.000,00

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma e-Energie Fachmarkt GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung des Bilanzrechts-modernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB werden in Anspruch genommen.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens- gegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden, in Übereinstimmung mit der Auffassung des IDW, entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert, da sie insgesamt von untergeordnetem Wert sind.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufgrund der ausschließlichen Abrechnung in € waren Währungsumrechnungen nicht erforderlich.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und in den sonstigen Verbindlichkeiten nicht enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Rainer Lausen, Kaufmann
Herr Dieter Hampe, Kaufmann.

Die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung wurde bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Anhangs nicht vorgenommen.

Arnstadt, den 16. Dezember 2013


Rainer Lausen        Dieter Hampe
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

4.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.711,69 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 168,68 EUR.

4.1.2012 - 4.1.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2013 festgestellt.

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